你好,用你支付出去的證明來做就可以的,正常做成本就是不允許抵扣所得稅。
老師 1.付單位材料款 款已經付了,發票沒有到的話我分錄這樣做對嗎?借~應付賬款/預付賬款 貸 銀行存款。后期發票到了 借~原材料/庫存商品 貸應付賬款/預付賬款 這樣做對嗎? 2.如果材料款和發票同時同行 是不是直接 借原材料/庫存商品 貸 銀行存款
老師,我們公司采購一批貨,完了錢付了,貨也發給我們了,但票沒來,我做分錄是借庫存商品 貸應付賬款暫估是嗎?那付給對方的錢,是借應付賬款(某公司)貸銀行存款,這樣做對不
老師,一般納稅人 簽合同預付貨款時 借:預付貨款 貸:銀行存款 有一部分貨到,但沒發票,此時不記賬嗎? 等貨都發完,剩下貨款也都付了時,此時還沒發票也是這樣記分錄嗎?借:預付貨款 貸:銀行存款 最后當收到發票時 借:應付賬款 貸:預付貨款 這樣對嗎
2019年已付款,至今沒有收到發票,供應商也聯系不上了,當時的分錄是 借:應付賬款 貸:銀行存款,現在發票收不回也聯系不上對方,應該怎么平賬?
老師 之前付款時賬上做了 借:應付賬款 貸:銀行存款 現在發票也找不到了 可以找開票方要復印件入賬嗎?是普票來的 做借:管理費用 貸:應付賬款 或者還有其他更好的解決方法嗎?
老師,個稅的專項附加扣除是需要員工自己輸入的嗎?是員工自己在公司電腦里輸入還是怎么弄
你好,請問電子稅務局開了發票,需要沖紅重開,怎么操作呢
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬
老師,勞務成本結轉不掉,因為收入太少,再資產負債表存貨顯示,注銷的時候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結轉成本,又隱瞞收入,比如這個人工勞務成本就一直在賬上掛著,是在資產負債表的存貨顯示,那注銷的時候這個存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機場大巴25元到酒店,沒有車票要開發票名頭是開公司還是開出差員工的?
老師成本不能倒掛是按季度申報的時候不要倒掛就可以是吧,沒必要按月控制吧
老師,關稅通過稅金及附加核算嗎
支付法院裁決的勞動工資,怎么記賬
老師你好,24年第4季度財務報表更正申報,利潤有變,24年所得匯算已申報,24年4季度所得申報還需要更正申報嗎,謝謝
直接做成成本借管理費用貸應付賬款,報報表時填在哪些報表里呢老師
你好,應付賬款增加,未分配利潤減少。