同學你好 1.如果該股東是公司的高管或者董事會成員,他們領取的是津貼或者酬勞,那么應該將這筆錢記入“管理費用”或者“銷售費用”科目。同時,應該確認該股東是否已經從其他單位獲得了相應的工資收入,如果已經獲得,那么應該將此津貼或酬勞記入“其他業務收入”或者“營業外收入”科目。 2.如果該股東不是公司的高管或者董事會成員,那么應該將這筆錢記入“應付職工薪酬”科目,并按照股東的持股比例進行分配。具體的分錄需要根據實際情況進行調整。
公司已經運行了三個月了,但都只是費用支出,沒有生產,老板私賬買了固定資產啊辦公費啊,有一些不開發票的就不管它,但有一些對方發票開來了。現在對公賬戶我才去開出來,外賬剛剛建賬。本來是想叫對方把錢退回老板私賬,我對公再重新付,但對方也都不同意。那收到發票我肯定是要做賬的,但私賬付的話就是庫存現金,但賬才建立沒有現金,那應該怎么辦?借:固定資產、費用等,貸:其他應付款—老板 這樣可以嗎?等什么時候對公賬戶有足夠的錢了,再把這個錢轉到老板私賬,把其他應付款做平,這樣操作有沒有風險?
老板從企業網銀→企業財務室轉錢到他的賬戶,匯款單用途是工資,“企業財務室”是企業發工資的工具,他在2、3月份都這樣操作,賬戶處理應該怎么做?如果用工資入賬,那二月份的個稅已經申報了
老師好!幾個股東幾年前投資100萬一起創辦了一個公司,這幾年也都分了紅,工資也給股東發,現在有個股東想退出,想要其他股東以6萬每股的價格買他的股份,如果這樣的話,那豈不是這個股東一分錢沒花白白賺了一筆錢?這種退股的應該怎么處理才合理呢?
老師,我們公司只有一個股東,是法人,現在不是連續三個月工資零申報系統會提示嘛?公司又確實沒有業務,如果11月開始給法人做工資,法人存個幾千塊錢到公賬,轉賬摘要寫投資款,賬上做實收資本,用這筆錢銀行給他發放工資,錢還是回到法人自己賬戶了,這樣合理嗎?
老板沒有概念。,把轉給股東的錢寫到發工資,這個股東在其他單位又有工資申報的。錢已經從賬戶上發走了。我這個應該怎么辦?怎么入賬?假如付工資的話,那計提肯定不平,這樣不行。
你好,老師,同一個老板控制的不同法人公司的多個公司收款接業務比如A公司缺錢了要給上游運營商公司打款,就BCDF公司匯集款項打到需要打款的A公司。然后A公司給BCDF公司開票,上游運營商公司給A公司開票。這樣做可以嗎?有風險嗎?因為我們需要多個公司分開承接項目
老師,請問全盤會計和庫管的財務軟件工作怎樣分工
老師,一般納稅人開票,一般開什么類目的票可以開成6個點或者9個點的票面
老師,私戶可以轉公戶嗎
公司一般戶用于采購支付和銷售收款沒問題的吧,基本戶有限額不好用
老師麻煩問一下去年進的設備已經賣出去了,由于沒付款就沒給票,我12月底就暫估的成本,現在發票來了我應該怎么操作
種的藥材是一次種植每年都能收獲,買種子,播種,收獲中藥材如何做分錄
老師,我們單位組隊6名人員去參加民族體育運動會,每人給支付5200的務工補貼。他們也不是我們單位的人。然后把這6名人員的錢打給一個人了,讓他給下面的人發下去,我們也有花名冊,按了手印的。我該怎么記賬?
老師你好 請問下就是我方開技術發票對方公司開銷售貨物的進項發票回來 這兩張發票的金額可以對沖嗎 就是對方以貨物付了這張技術發票的開票金額
老師公司購買一輛汽車,可以一次性入賬不提折舊嗎?
他是公司股東,然后在其他單位也有收入的。覺得作為酬勞不大合適,酬勞的話不是應該要申報工資的嗎?
同學你好 做工資可以 但是不能扣除五千
做工資不計提的話不是很麻煩嗎?還有你說的不能扣除5000是什么意思啊?
同學你好 做工資要計提 每月的五千只能一家公司扣除 所以您們不能給股東再扣除五千了
那我做應付職工薪酬500 0,那計提方應該寫什么?
同學你好 借管理費用 貸應付職工薪酬
我就是不想報工資。這樣做的話,他不就變成要去補報工資了嗎? 有沒有不報工資的的做法?
這個沒有哦 勞務費也得代扣代繳個稅呢
那我借記勞務費可以嗎?勞務費不也要開發票過來嗎?
是的 勞務費要有發票的
像我這種先付出去,應該做其他應收款還是其他應付款?
同學你好 是其他應收款