您好,這個是是可以的,可以
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
還有,企業所得稅以前申報的季報和財報數據能否作廢的?
老師,請回答
如果是作廢以前年度或者季度的,網上是不允許作廢的,需要去現場才可以
那如果是23年度的呢
只要你之前提交過申報就不允許網上修改的
因為他上面不提示這個界面
可以更正申報的吧
對,可以更正什么,但是網上沒有那個按鈕作廢的
更正會不會有什么不良后果的?
這個不會因為本身錯了就需要更正
那如果是小規模呢?小規模企業所得稅稅負率指標有沒有的,商貿企業大約是多少?
商貿企業的話,這個綜合是在3個點左右的
小規模是不是對企業所得稅稅負看的不太重的?
嗯對,整體的話是沒有一般納稅人嚴格
請問民非舉辦年會的費用能否入為業務招待費?
可以,這個是可以進入的