您好,對(duì)的,這個(gè)是屬于6%的這
#問(wèn)題#請(qǐng)問(wèn)個(gè)人所得稅申報(bào),每個(gè)月都有申報(bào),但收入金額填錯(cuò)了,原會(huì)計(jì)7月申報(bào)時(shí)收入填5月工資,后來(lái)我接手沒(méi)查清楚 ,8月申請(qǐng)時(shí)填的是7月工,就這樣一直到11月申報(bào)收入填的10月工資,導(dǎo)致漏了6月工資沒(méi)有報(bào),那我現(xiàn)在要申報(bào),我填收入可以直接把6月工資嗎
我們屬于水利工程,2月份開(kāi)了預(yù)收款不征稅的發(fā)票,申報(bào)時(shí)候沒(méi)報(bào)收入,想3月份把收入做進(jìn)去,可以嗎,如果做,可以放在未開(kāi)票收入里嗎還有就是我們單位能開(kāi)預(yù)收款不征稅的發(fā)票嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司收到稅務(wù)退回的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的錢,公司是一般納稅人,在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)應(yīng)該怎么填寫呢?需要在未開(kāi)票收入6%那一欄填寫收入是多少嗎?
我們建筑服務(wù)行業(yè),大多數(shù)是開(kāi)9%的票,上個(gè)月開(kāi)了一筆6%技術(shù)服務(wù)發(fā)票,在申報(bào)時(shí)自動(dòng)讀取這筆金額就是在6%的稅率那一欄,主表第一欄本月數(shù)顯示這筆收入,那下面其中的第三欄要把這筆收入填上嗎??
我們有6%的利息收入,還沒(méi)開(kāi)票,先預(yù)估進(jìn)來(lái),請(qǐng)問(wèn)6%利息收入在納稅申報(bào)時(shí)是填在6%征收率那欄位嗎
給客戶送禮,品牌包包等,需要繳納什么稅種呀?
小規(guī)模公司開(kāi)1稅點(diǎn)專票10萬(wàn),所有稅費(fèi)用由我們公司承擔(dān),這個(gè)費(fèi)用是怎么算?我們也給小規(guī)模開(kāi)10萬(wàn)普票。
老師,我們公司是一般納稅人購(gòu)進(jìn)二手車時(shí)二手車交易市場(chǎng)開(kāi)的普票,出售二手車時(shí)發(fā)票上沒(méi)有稅率只有價(jià)款也是開(kāi)的普票嗎?銷售開(kāi)的普票的話,稅率多少?
請(qǐng)問(wèn)老師是不是銷售商品只要出庫(kù)就視同銷售商品進(jìn)行賬務(wù)處理而不是按是否開(kāi)票來(lái)確定。謝謝老師
這道題不會(huì) 老師,麻煩詳細(xì)解答一下
出售單位車輛 開(kāi)票金額5000元過(guò)戶手續(xù)150怎么寫分錄 這5000在利潤(rùn)表里哪個(gè)項(xiàng)目體現(xiàn) 算企業(yè)收入嗎
貿(mào)易公司,報(bào)關(guān)單上貿(mào)易術(shù)語(yǔ)應(yīng)該是CFR,錯(cuò)誤的寫成了CIF,對(duì)出口退稅有影響嗎?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳截止到什么時(shí)間
老師,采用會(huì)計(jì)軟件后,登錄憑證,會(huì)記科目后,自動(dòng)生成科目余額表?需要注意哪些?謝謝
小規(guī)模納稅人出租非住宅,一年租金25萬(wàn)元,租金一次收取,并開(kāi)了百分之5的普票,請(qǐng)問(wèn)老師增值怎么交?所得稅怎么樣申報(bào),房產(chǎn)稅,土地使用稅,印花稅怎么樣交?
填在簡(jiǎn)易增收那欄對(duì)嗎
嗯對(duì)是這個(gè)意思的