同學(xué),你好 要去大廳
企業(yè)所得稅逾期了顯示要到大廳上報(bào),還有什么辦法可以不去大廳上報(bào)的嗎
請(qǐng)問(wèn)老師我之前兩個(gè)月忘記申報(bào)個(gè)稅了,我現(xiàn)在用個(gè)稅系統(tǒng)補(bǔ)申報(bào),它顯示“所屬期已申報(bào),不能遠(yuǎn)程補(bǔ)報(bào)之前的稅款所屬期的申報(bào)表,請(qǐng)到稅務(wù)大廳處理” 我去稅務(wù)局處理會(huì)不會(huì)要交罰款,見(jiàn)稅管員啊?
我的企業(yè)所得稅季度報(bào)表我就申報(bào)了,今天來(lái)顯示逾期了,然后去稅務(wù)局網(wǎng)站,逾期申報(bào)成功了,還會(huì)有處罰嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下老師今年企業(yè)所得稅季報(bào)逾期了,在電子稅務(wù)局逾期申報(bào)成功后還需要什么要處理的嗎?企業(yè)所得稅逾期申報(bào)可以在網(wǎng)上補(bǔ)報(bào)有用嗎?還是說(shuō)必須去大廳?現(xiàn)在情況是已經(jīng)在網(wǎng)上補(bǔ)報(bào)成功了還需要去大廳干啥呀?在申報(bào)成功后系統(tǒng)彈出3日內(nèi)去稅務(wù)機(jī)關(guān)接受違法違章行為處理是什么情況?
去年企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上的資產(chǎn)總額季末數(shù)填錯(cuò)了,怎么修改,要更正申報(bào)嗎,可以在電子稅務(wù)局申報(bào)嗎,還是只能去大廳更正申報(bào)
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買(mǎi)的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求