您好,這個的話匯算清繳,都是虧損了,也沒法扣除的了呀
增值稅加計扣除要做分錄?研發費用加計扣除要不要做分錄,研發費用平時就可以申報加計扣除還是匯繳清算的時候才可以
申請高新技術企業還沒批準,2021年所得稅匯算清繳研發費用可以加計扣除嗎,2022年季度申報研發費用可以加計扣除嗎?
做了研發費用的歸集 但是匯算清繳的時候不填寫明細表可以么 也不打算享受研發加計扣除
研發費用加計扣除,可以在季度所得稅不申報, 次年匯算清繳的時候再做研發費用加計扣除嗎?
季報所得稅享受了研發費用加計扣除,匯算清繳還可以享受研發費用加計扣除嗎
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
那是不是可以不使用?因為申報系統老是提示我有研發費用可以加計扣除
您好,嗯對,是可以不用
好的,謝謝
不客氣的理解了就好