你好可以的 可以這么做的
老師,請問下8月份計提了印花稅(實際上是不用計提的),這個稅三季度也沒交,當時是借:稅金及附加,貸:應交稅費-應交印花稅,請問現在要怎么沖回呢?
老師您好,請問印花稅現在還需要計提應交稅費-應交印花稅嗎?還是說可以直接借:稅金及附加 貸:銀行/庫存現金 這樣?謝謝老師。
計提實收資本印花稅的時候多計提了,但是繳納的時候是減半征收的,會計分錄要怎么處理呀? 計提實收資本印花稅 借 稅金及附加 162.5 貸 應交稅費-應交印花稅 162.5 。繳納實收資本印花稅 應交稅費-應交印花稅 81.25 貸 銀行存款 81.25 多計提的部分怎么沖銷呀?
老師好!請問收到了老板的投資款實收資本申報了印花稅后,要在12月計提稅金是嗎?借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅 請問是這樣舊可以了嗎
請問老師,實收資本的印花稅是按照實繳的金額乘以0.0003來交嗎?印花稅需要計提嗎?計提是是借:營業稅金及附加,貸:應交稅費-應交印花稅?
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊