你好,如果第四季度沒有業務,可以按照二季度的寫進去的哈
一、1.您單位未填報A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》,該表適用于發生資產折舊、攤銷的納稅人,無論是否納稅調整,均須填報,請核實。二、1.您單位申報表A000000《企業基礎信息表》“104從業人數”為:【5】人,季度預繳申報表中填報的從業人數的季度平均值為:【4】人,請核實。三、1.您單位申報表A000000《企業基礎信息表》“103資產總額”為:【33.2】萬元,季度預繳申報表中填報的資產總額的季度平均值為:【29】萬元,請核實。四、1.根據財稅﹝2018﹞51號文件規定,自2018年1月1日起,企業發生的職工教育經費支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準予在計算企業所得稅應納稅所得額時扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結轉扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》第5行2列職工教育經費的實際發生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【79900】元,比例不足8%,請確認職工教育經費支出是否完整填報。年報的時候提出這個是要怎么改這個要更改也改不了
老師好,我這里是個體戶,按小規模納稅人季度報稅,9月15號辦的營業執照,10月10日做的稅務登記,那是從明年的1月開始申報今年第四季度個稅生產經營所得的還是現在也要申報第三季度的呢個稅生產經營所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經購買稅控盤和領電子發票要開票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會有優惠些呢? 查賬征收的個人所得稅經營所得稅中,我們的成本費用是按實際的開支扣除,還是這些費用都是要有發票才能作為有效開支進行扣除呢?還有經營者的固定扣除是多少呢?像專項扣除中的子女養育金這些都是要有憑證依據的還是隨意填寫呢? 我們是小規模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢?
老師,個體工商戶第一季度定期定額征收,發票開了35w超額了,已經交了增值稅,因為是定額所以沒有做進項。定額自動申報過了,然后第二季度突然變成了查賬征收,開了2w的發票,也是沒有進項,現在個人所得稅經營所要申報,但是稅款所屬期是1-6月的。我該怎么去填寫收入,之前是35w是定額時發生的,2w是查賬征收發生的,如果加一起就是37w了,一分錢的進項都沒有,這應繳稅率太高了。這個個稅申報表收入和成本應該怎么填
您好,個體工商戶報第二季度稅。第二季度開票收入(即不含稅金額)3125.56元,稅額31.25。 1、但是增值稅申報表自動獲取數據是免稅銷售額3125.56元,這個無異議。但是它的本期免稅額是93.77元,而不是31.25元,這個我不懂怎么來的。 2、再者,經營所得申報,其他項目數額為0,我收入總額那里填了增值稅申報表的免稅銷售額3125.56元,還是說我應該把本期免稅額當做非營利收入加上去呢?如果加的話應該加31.25元,還是93.77元呢?
#提問#我是個體工商戶,報經營所得,第二季度開票171986元,收入填寫171986+允許扣除30000=201986元,成本167096元,應納所得稅4896元,繳稅122.4元。三季度沒有業務,數值還是按二季度數值填寫,只是允許扣除項變為了45000元。現在申報四季度,是不是數值不變,還按二季度實際發生的數值填寫?
老師,工程款低房子,但是目前房子沒有房產證,房子裝修費用,可以記入公司成本嗎?房子以后的房產證也不一定會是公司名字?可以當成租的費用嗎?
老師,百分之一的餐費專票為什么不能抵扣
邀請客戶考察,住宿費開的專票,可以抵扣嗎? 如果抵扣是進業務招待費還是什么科目?
請問下我這江蘇南通ip地址可以掃碼登錄江蘇連云港公司的電子稅務局嗎?不開票,只是查看發票和辦理稅務可以嗎?
企業匯算清繳收到退的企業所得稅,怎么做賬務處理,執行小企業會計準則
老師,3月份的利潤表中增值稅填的是2月已交的稅還是3月未交的稅?
籌建期購入的‘潤滑油 計入管理費用-開辦費 什么三級科目
我想問問我給您發的這個截圖,怎么填寫職工薪酬支出及納稅調整明細表
我們項目今天發工資,有個人年齡超60了,項目上抗拒的不換60歲可以嗎發工資
老師 手撕票、 出租票現在可以做賬 嗎
如果對我服務滿意的話,可以給我一個五星好評哦
我按二季度數填寫,三季度填寫時允許扣除項這行就有數值,四季度我按二季度數填寫,允許扣除項這行沒有數了,應納稅額就高了
是投資者減除費用那一欄不
是不是在其他地方有工資收入什么的呀
是投資者減除費用這欄
那就是在其他地方享受了,就不能享受這個扣除了
四季度還按二季度數填寫,投資者減除費用這直接是0,自己也不能手動填數據
這個減除只能在一個地方享受的哈,
二季度,三季度填寫時投資者減除費用這欄有數值,四季度在別的地方享受優惠了?
你好,你們在別的地方有工資收入沒有,有的話就享受不了了