借應交稅費、增值稅留底稅額 貸銀行存款, 借應交稅費、應交增值稅進項轉出 貸應交稅費、增值稅留底稅額。
老師,我們上個月增值稅留抵退稅,這個月稅務局又說不符合資格,又要把退的稅款補上去,稅管員讓我們把之前的留底退稅轉出來,怎么做?問題是退的時候就已經自動轉出了呀?
老師好,我們4月份退了一筆增值稅的留抵稅額,然后因不符合退稅標準,在5月份的時候又繳回稅局了,請問分錄該怎么做呢
制造業享受延期繳稅政策,去年繳的今年退回來了,我們怎么做分錄呢
四月份收到國家留抵退稅稅款,現在稽查局查賬,讓我們公司把留抵退稅款交回,然后用這個留底抵稅款,來抵稽查局查補公司未申報收入而產生的稅款。請問這個留底退稅款現在退回去的時候我這賬咋做?
去年留底退稅期間,稅務老師說我們的留底稅額不符合條件,全部做了轉出,這個分錄怎么寫
老師,我們是一個五金商行個體戶,購買的貨物超多,購進的各種貨物是不是要先入庫存商品再結轉成本?還是直接計入主營業務成本?假如計入庫存商品,那二級科目怎么設置比較簡單,因為貨物品種太多了,不能一一列舉設置,麻煩老師指導一下怎么設置二級科目?能不能只設置一個二級科目就行,主要貨品太多沒法細分,老師可以列舉一些比較常見大類給我們參考嗎?謝謝
老師,計入工程成本沒有發票要調增主營業務成本,匯算清繳應填寫哪一欄?
公司注銷補繳的工傷報銷費用和滯納金,我怎么做賬
老師,2022年12月小規模納稅人享受增值稅什么優惠政策呢?
老師,匯算清繳的職工薪酬工資跟個稅的不一致,差點,可以嗎,賬上多,個稅申報的少
給農民工代發工資,需要繳納個稅嗎?還是直接做個工資表可以抵成本
老師,向銀行借款的合同,交印花稅嗎?合同金額3000萬,稅率多少,怎么算
老師,是審計委員會過半數成員不得在公司擔任除董事以外的其他職務么?
老師增值稅是拿銷項稅額減去進項稅額就是實際要交的增值稅嗎?
請問給股東分配利潤是根據什么分配的,賬上跟股東有掛賬應該怎么處理
之前月份結轉本月未交增值稅時,結轉的少了,繳納的稅款多,現在未交增值稅是借方,應該怎么調整?
你好 補結轉就可以了 借轉出未交增值稅貸未交增值稅
補結轉之后,應交增值稅的數據對不上了呢?
那就是你之前的賬務處理不對 不是少結轉的問題了 你看下之前的銷項進項發生額是不是不對?