收入總額是所有收入, 收入總額-成本費(fèi)用=利潤(rùn)總額
個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得的填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得報(bào)表,利潤(rùn)總額是含稅收入還是不含稅收入?
老師你好,咨詢一下,我們是個(gè)體戶,在自然人客戶端經(jīng)營(yíng)所得中申報(bào)季度個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí),表里只有收入總額、成本費(fèi)用、利潤(rùn)總額這三項(xiàng),我們的財(cái)務(wù)報(bào)表中還有個(gè)營(yíng)業(yè)外收入需要填報(bào),這個(gè)營(yíng)業(yè)收入填哪里呀,如果不填營(yíng)業(yè)外收入,利潤(rùn)總額就和報(bào)表上的數(shù)據(jù)不一樣,我想把利潤(rùn)總額改一下還改不了,這怎么辦
老師你好,咨詢一下,我們是個(gè)體戶,在自然人客戶端經(jīng)營(yíng)所得中申報(bào)季度個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí),表里只有收入總額、成本費(fèi)用、利潤(rùn)總額這三項(xiàng),我們的財(cái)務(wù)報(bào)表中還有個(gè)營(yíng)業(yè)外收入需要填報(bào),這個(gè)營(yíng)業(yè)收入填哪里呀,如果不填營(yíng)業(yè)外收入,利潤(rùn)總額就和報(bào)表上的數(shù)據(jù)不一樣,我想把利潤(rùn)總額改一下還改不了,這怎么辦
老師,請(qǐng)問一下個(gè)體戶報(bào)稅,收入總額那個(gè)數(shù)包括營(yíng)業(yè)外收入嗎?因?yàn)槔麧?rùn)表里有營(yíng)業(yè)外收入就是不用交的增值稅,讓我調(diào)成利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額和報(bào)稅的一樣?成本費(fèi)用是暫估的?
你好,老師,提交的季度企業(yè)所得稅報(bào)表收入成本利潤(rùn)總額資產(chǎn)總額,和季度財(cái)務(wù)報(bào)表收入成本利潤(rùn)總額資產(chǎn)總額不一致有問題嗎
老師建筑勞務(wù)公司及用一般計(jì)稅又用簡(jiǎn)易計(jì)稅,成本都不能混淆,這個(gè)做不到明確的區(qū)分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購(gòu)入的固定資產(chǎn)那個(gè)項(xiàng)目都用,都抵扣到一般計(jì)稅項(xiàng)目不行嗎
外貿(mào)做賬需要調(diào)幾次匯對(duì)損益分錄是什么
銷售貨物,對(duì)方不要發(fā)票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡(jiǎn)易計(jì)稅究竟是幾個(gè)點(diǎn)的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務(wù)公司可以同時(shí)用2種稅率嗎?一個(gè)項(xiàng)目用簡(jiǎn)易計(jì)稅差額納稅,一個(gè)項(xiàng)目用一般計(jì)稅,這樣可以嗎?如果公司購(gòu)固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目上然后把管理人員工資都差額到簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費(fèi)還沒有交,是不是可以先計(jì)提,
這個(gè)勞務(wù)公司是土方建筑勞務(wù)公司
老師那勞務(wù)公司可以同時(shí)用2種稅率嗎?一個(gè)項(xiàng)目用簡(jiǎn)易計(jì)稅差額納稅,一個(gè)項(xiàng)目用一般計(jì)稅,這樣可以嗎?如果公司購(gòu)固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目上然后把管理人員工資都差額到簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請(qǐng)問申報(bào)表咋填。12月31日出票已申報(bào),1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對(duì)嗎?
收入總額是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他 業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入,也就是(在沒有其他業(yè)務(wù)收入的情況下)填的是含稅金額,對(duì)嗎
上次的老師跟我說(shuō)的不對(duì)。我的收入總額沒有包括應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的這點(diǎn)數(shù)。
是包括所有收入,收益的哈
那我是三季度開始做帳報(bào)稅的,沒有包括營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)季度申報(bào)我也不包括營(yíng)業(yè)外收入了讓它一致,還是4季度按全部的收入填呢
這個(gè)個(gè)體戶沒有給我核財(cái)務(wù)報(bào)表,所以還好沒申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,我可以調(diào)一下成本費(fèi)用。
4季度按全部的收入填
是不是也不用管三季度收入總額的事了,把利潤(rùn)總額調(diào)成一致的,四季度填數(shù)是填全年的了。
是的,就是那個(gè)意思的
老師好,第三季度的印花稅,十月份繳納的,我直接記入管理費(fèi)用 可以嗎,九月份時(shí)沒有計(jì)提,第四季度沒有收入,如果記入稅金及附加,在利潤(rùn)表上沒有收入沒有成本只有個(gè)稅金及附加,不好看吧
可以的,沒問題的哈
老師,您說(shuō)的可以的,是可以記入管理費(fèi)用嗎
可以的,只要不少交所得稅就行
利潤(rùn)這幾年都是虧損交不著所得稅,那老師正常印花稅計(jì)提嗎,還是不用計(jì)提,下個(gè)月繳納時(shí),直接借:稅金及附加,貸,銀行存款
按季度交的都是要計(jì)提的
歐,那另一個(gè)運(yùn)輸公司也沒有計(jì)提,都是直接交時(shí)做,借稅金及附加貸銀行存款的,還需要調(diào)嗎
歐,那另一個(gè)公司也是繳納時(shí)直接借稅金及附加貸銀行存款的,這樣還用調(diào)整嗎
去年的就不管了,今年的調(diào)整過來(lái)就是了哈