你好,合理范圍都可以,只要是正常業務的哈
老師,我們公司私車公用,員工出差開自己的車,出差回來只給報銷油費,過路費,還有5000公里定期保養。并沒有租金,這個還要簽訂租車協議嗎
老師您好。是這樣的,我們公司名下沒有汽車,員工外地出差都是開自己車的,因為他們都是拿加油和路橋發票來實報實銷的,這確實是因公事而產生的費用,如果不簽訂租車協議的話,能否憑發票直接入管理費用-差旅費。
老師 我去年單位和老板簽訂了一個私車公用協議 然后協議上約定的租金是每個月500 然后加郵費 過路過橋費單位給報銷 然后我去年賬上每個月都支付500塊錢給老板 那么至500塊錢如果沒有老板沒有去稅務局代開發票的話 這每個月500塊錢能稅前扣除嗎
老師,我們單位與員工簽訂私車共用協議,規定保養費車船費,及保險費均由員工自己承擔,而過路過橋停車費實報實銷,油耗按車的排放量一公里1元錢報銷,,另外還要按每公里補貼5毛錢,員工出去前寫申請單,辦事拍公里數回來拿付發票報銷,,這樣可以稅前扣除嗎?老師老師
您好,老師,我們是傳媒公司,平時是要外出探店的,公司名下沒有,平時都是員工開自己的車,但是公司按里程報銷油費,每個月底員工拿油票過來報銷,公司跟員工有簽了租車協議,但是老板說只是簽個協議為了方便做賬而已,并不支付租車款給員工的。這種情部的能稅前扣除嗎?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
沒有固定限額的,看業務情況
那我們付給員工這500個月的費用需要申報個稅嗎
別申報了,金額不大了,
如果對我服務滿意的話,可以給我一個五星好評哦