您好,這個是影響損益的
請問老師,這筆調整分錄,影響2021年度所得稅匯算清繳嗎?
請問老師,這筆調整分錄對2022年度企業所得稅匯算清繳是否有影響,這筆調整分錄對使用權資產的調整也沒有確認損益,我認為不對企業所得稅匯算清繳造成影響。
請問老師,這筆分錄,影響2023年企業所得稅匯算清繳嗎?
請問老師,這筆分錄影響本期損益了嗎?企業所得稅匯算清繳需要做調整嗎?
請問老師,2023年投資收益就這兩筆,請問企業所得稅匯算清繳需要調整嗎?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
請問老師,原來做分錄:借 資產減值損失 貸 存貨跌價準備,對吧
原來計提的時候,調整過。
請問圖片的分錄是啥意思?
嗯對,這個的話就是相當于存貨的跌價的影響的
請問老師,原來做過分錄錄:借 資產減值損失 貸 存貨跌價準備,現在這筆分錄的意思是存貨跌價準備因素消失了,沖回的意思嗎?
下面的圖片發錯了,您看上面的就成
對這個是屬于重回的意思
請問,這筆沖回的分錄影響2023年企業所得稅匯算清繳嗎?
老師,轉回應該是圖片的分錄吧?
對轉回的分錄是這樣的,這個是影響的
老師,我手寫了一下分錄,計提的時候調增了計入資產減值損失的金額?出售了沖減主營業務成本?請問出售當年影響當年的企業所得稅匯算清繳嗎?
計提調增是資產減值損失,出售沖成本,出售影響匯算
196493.14元,請問老師針對圖片這個分錄的這個金額,2023年企業所得稅匯算清繳怎么調?
借 應交稅費 所得稅? 196493.14*25%=49123.285 貸 所得稅費用
企業所得稅匯算清繳調增還是調減?
這個的話肯定是調減了
解釋一下原理?我不太理解?計提的時候調增了,這批庫存商品出售了,也就是說出售的時候,已經沖減主營業務成本了。原來成本1000元,現在沖減完畢成本800。利潤總額增加了200元(是因為成本本身就減少了呀?)為什么還調
你現在成本是1000,然后現在沖銷800 ,現在不是還剩下200,沒有調整嗎這個額
請問老師,企業所得稅匯算清繳在哪張表的哪個位置調整。
A105000這個表格的哈,這個的