您好,正在回復(fù)題目
老師,我們企業(yè)納稅管理費(fèi)用納稅調(diào)增了,之后涉及補(bǔ)交企業(yè)所得稅。那我報(bào)送22年度財(cái)務(wù)報(bào)表的時候需要將未分配利潤調(diào)整嗎?還是說23年報(bào)送一季度財(cái)務(wù)報(bào)表的時候直接調(diào)整期初的未分配利潤就可以啊
老師,2021年的年底的利潤表和匯算清繳的申報(bào)表的利潤總額不一樣,原因1??管理費(fèi)用多記了200,這200在2022年2月用“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)減了了,原因2??應(yīng)該記研發(fā)支出300,結(jié)果記到了管理費(fèi)用。上面兩種情況,請問1??2021年的財(cái)務(wù)報(bào)表還需要調(diào)整嗎?問2??現(xiàn)在申報(bào)2022年度【財(cái)務(wù)報(bào)表】利潤表時,需要填寫上年的管理費(fèi)用金額,我是寫2021年季報(bào)利潤表的金額,還是寫2021匯算清繳中管理費(fèi)用的金額?問3?? 記混的研發(fā)支出和管理費(fèi)用還需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)?
老師,匯算清繳申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表跟1月申報(bào)第四季度的報(bào)表要一致嗎?我們有通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整的成本和費(fèi)用需要調(diào)減的,調(diào)整了利潤表,跟第四季度不一致了,按調(diào)整后的利潤表填報(bào)嗎?
我報(bào)第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表,賬上的數(shù)據(jù)不好看,就是利潤虧的多,我報(bào)第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表的時候調(diào)了一下利潤表,調(diào)減了成本和費(fèi)用,資產(chǎn)負(fù)債表可以不調(diào)嗎。到年報(bào)的時候再把數(shù)據(jù)處理好
老師我們平高新企業(yè)進(jìn)行了21年.22年,23年科目費(fèi)用調(diào)整,總的利潤是沒有變的,但是成本費(fèi)用有些到管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)去了,這個季度的利潤表上面成本費(fèi)用和管理費(fèi)有有出入了,我就這季度調(diào)整了一下利潤表,以前年度的就不調(diào)了可以嗎?等23年年報(bào)的時候調(diào)整一下年度報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表就可以嗎?
呃,賬上有現(xiàn)金500多500多萬虧損,然后現(xiàn)金虧損500萬,這樣的話會有涉涉稅風(fēng)險,如何調(diào)賬才能做好這筆賬呢?用什么方法做呢?
歐老師接一下,其他老師勿接為什么我開了一張紅字發(fā)票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
請問老師,租賃合同,公章是公司的章,但是法人的名字是錯的,有影響么?需要重新簽訂么?
虧損彌補(bǔ)是用掙錢的,就是年份彌補(bǔ)以前五年的那個就是虧損,那以后年度的虧損可以用先前的盈利來彌補(bǔ)虧損嗎?比如說第一年虧十萬,第二年虧20萬,第三年虧30萬,第四年掙了100萬,我可以彌補(bǔ)第一年,第二年,第三年的虧損,我我以后就五年,我又虧了十萬,第六年又虧了十萬,我可以用第四年的100萬塊錢來彌補(bǔ)嗎我?
蘋果老師接其他老師勿接
老師,你好。請問我們公司需要收對方公司運(yùn)費(fèi)2萬元,但要支付給對方公司3萬元的賠付款,因此我們給對方開2萬元的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,對方給我們開3萬元的商品賠償?shù)陌l(fā)票,最后我們轉(zhuǎn)1萬元給對方公司(3一2=1萬元),請問這檔處理可以嗎?(還是說必須我們轉(zhuǎn)3萬給對方,對方再轉(zhuǎn)2萬給我方)
你好老師,企業(yè)所得稅這塊兒,怎么區(qū)分5%和25%征收。
蘋果老師接其他老師勿接
蘋果老師接其他老師勿接
信息技術(shù)咨詢服務(wù),專用發(fā)票一般稅率是多少?
以前的也得進(jìn)行調(diào)整的
上面時候調(diào)?我先報(bào)了23年4季度的再去調(diào)可以嗎?還是要先調(diào)?
最好是先調(diào)整以前的
那是要21年22年23年每季度的調(diào)呢?還是年報(bào)去調(diào)一下就可以?
年末一次性處理即可
那我先去調(diào)整每年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表,再來申報(bào)今年4季度的是吧?
我們還有高新審計(jì),我等審計(jì)好了再去調(diào)吧?這樣也可以吧?
是的,您的理解非常正確