你好,還有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,如果有盈利的機(jī)器盈余工期分。
財務(wù)軟件上做完了本月憑證,是不是就審核,記賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,審核,記賬,然后結(jié)賬
老師,用記賬軟件,登記完憑證之后,先審核,過賬,再結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?
老師,反結(jié)賬反過賬以后,需要刪除那種結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證嗎?然后才可以修改其他憑證增加或者減少或者修改 然后審核 在過賬 再結(jié)轉(zhuǎn)損益 再結(jié)賬?
在金蝶軟件里面,所有憑證做完之后先審核,然后過賬是嗎?什么時候結(jié)轉(zhuǎn)損益,是在過賬之前嗎
老師,12月份月底所有分錄做完后,審核憑證后,然后過賬,再結(jié)轉(zhuǎn)損益審核 、過賬就結(jié)束了嗎
老師,我在幾家個體工商戶填加為辦稅員,其中有一家本來顯示已填加成功了,可還是沒有辦稅人權(quán)限,不能看到報稅信息是怎么回事
24年1季度利潤表與實際做賬,少了0.1元?有問題嗎?虧損額也寫少了500元.有什么問題嗎?
老師,我們是檢測服務(wù)中心,今年報高企,研發(fā)費(fèi)用中研發(fā)人員占了研發(fā)費(fèi)用的95%,材料和折舊都比較少,這樣合理嗎?主營成本中有吊裝費(fèi)和檢測費(fèi)這個可以列為研發(fā)費(fèi)用嗎
床上四件套送人增值稅稅額可以抵扣嗎
老師好!現(xiàn)金流量表里的期初現(xiàn)金余額的本期初和期末數(shù)怎么填寫
老師,你好,固定資產(chǎn)的后續(xù)支出屬于費(fèi)用化支出的情況,可能會計入哪些科目?
請問印花稅三月份忘記計提了現(xiàn)在四月份繳納了怎么做分錄
老師,我把外賬接過來,標(biāo)黃色是不是正常入往來,,應(yīng)交稅費(fèi)那些是入科目對吧
老師股東實收資本一直沒到賬怎么辦
老師個稅是從這里登入嗎
郭老師,具體的分錄發(fā)下可以嗎
借本年利潤,貸利潤分配未分配利潤,如果是虧損的,上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù) 借利潤分配應(yīng)計提盈余公積 貸盈余公積, 借利潤分配未分配利潤, 貸利潤分配計提盈余公積。 下面這個是有盈利才做,沒有盈利不用
本年利潤的數(shù)據(jù)是12月份利潤表里的利潤總額嗎
你好,這個是凈利潤的,本年累計的凈利潤。
資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤呢
郭老師,空白下面盈利的分錄數(shù)據(jù)怎么得來的
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末余額等于年初數(shù)據(jù)加上今年的本年利潤 法定盈余公積10%任意盈余公積這個你自己選擇。
盈余公積的比例是凈利潤的嗎
你好對的 是這么做的
之前幾年沒有做借本年利潤,貸利潤分配未分配利潤,可以一起嗎
可以的,可以這么做的。
本年利潤和盈余公積這些分錄還要審核 過賬吧
是的,對的,需要這么多。
那我申報財務(wù)報表是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤前的還是后的
你好,本年利潤結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn),都不影響你的財務(wù)報表。
權(quán)益不會變嗎
的對的,這個不變化的。
老師,我們有政府轉(zhuǎn)賬70多萬企業(yè)發(fā)展基金,也在盈余公積里嗎
盈余公積也只有年底才做吧
是的,對的,是這么做的。