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老師你好,我們是個人獨自企業,平時繳納經營所得稅是以老板個人去交經營所得稅,而且2022年和2023年在建廠房,從老板個人賬戶轉入到企業賬戶中,金額1250萬,記賬到其他應付款,現在廠房建好了,但是12月份賬結賬了,資產負債表其他應付款金額是1250萬,有風險么?怎么消化掉?急急

2024-01-12 06:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-12 06:42

早上好,公司借老板的錢倒還好,不是老板從公司借款,這個消化的唯一方法就是公司有錢就慢慢還給老板呀

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快賬用戶3142 追問 2024-01-12 06:49

老師,資產負債表其他應付款有很多是老板繳納經營所得稅滾下來數字,因為老板廠有十幾年啦,交經營所得稅全是從老板個人賬戶上扣除的,老師,資產負債表其他應付款有余額,有沒有風險呀?急急

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齊紅老師 解答 2024-01-12 06:57

您好,風險當然有呀,老板這么多錢借給公司,我都覺得公司有隱藏收入,要不哪來這么多的錢,容易被查賬

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快賬用戶3142 追問 2024-01-12 07:01

老師,個人獨自企業,那怎么弄呢?怎么解決呀?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 07:01

您好,公司有錢就還給老板,這個往來余額變小了

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快賬用戶3142 追問 2024-01-12 07:05

老師,公司目前賬戶只有210萬,如果還給老板,資金走轉不起來啦?還有老板說我自己家干嗎要弄的那么復雜。請問老師怎么弄?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 07:17

您好,注冊資本都實繳了么,210萬轉給老板后,再轉到公司作為實收資本就好了 2.老板這個我能理解的,他只做生意,不懂財務。慢慢讓他明白才是。咱公司肯定是隱藏了收入是不是呀,您說我們公私不分,容易查賬的,私卡都要查。公司和家庭還是要分開

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快賬用戶3142 追問 2024-01-12 07:46

老師,十幾年前, 注冊資本30萬,早就交了。

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齊紅老師 解答 2024-01-12 07:51

您好,這個只有慢慢還老板了,我也經歷了這個,知道公司賬不規范的。

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快賬用戶3142 追問 2024-01-12 08:38

老師,你說的太對了,就是不規范,我到他家才3年,之前是代賬會計做的,好多賬不對,還有我已經調了好多賬,還有添加供應商叫估價入賬,我還沒從來聽說過有估價入賬供應商,我接手之后給老板講了好多次,他總是說,我廠還開著呢,怕什么,我意思說每年3月份匯算清繳調增交點稅,可是老板不同意,我也沒辦法。

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齊紅老師 解答 2024-01-12 08:50

哎呀,那太辛苦了,代賬做的賬亂七八糟的。 現在稅務是放水養魚,到時一起查,我們老板的私卡查了3年,補了很多稅,現在公司規范了。

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快賬用戶3142 追問 2024-01-12 09:04

老師,你說的對呢,你給他解釋,他不聽,還說我成天說稅務局來查賬,以后給我少說點,老師,還有一個問題,是這樣的,老板付小額全用微信支付,做賬的時候用現金代替的,我昨天晚上給他溝通,支出微信有7萬啦,賬面沒錢呀,現金在貸方啦,是不允許,他說我付的怕啥,我意思說,從銀行存款轉出10萬,作為備用金,請問老師這樣行么?現金是不能負數的。

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齊紅老師 解答 2024-01-12 09:21

您好,1.老板不識我們好人心,我們只是好心提醒和建議 2.銀行存款轉出10萬,作為備用金,是的,現金為負,這個賬不行呀,外人想這個財務咋這么不專業的

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快賬用戶3142 追問 2024-01-12 09:46

老師,是的,我好心提醒他,他不采納,還有老師銀行存款轉出備用金,那么現金就不為負數啦?老師能這樣做么?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 09:46

您好,老師銀行存款轉出備用金,那么現金就不為負數,這是個好方法,要么? 貸:其他應付款-老板,這個往來越來越大

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快賬用戶3142 追問 2024-01-12 10:41

老師,是的,就是考慮其他應付款越來越大?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 10:50

您好,老板這么不聽財務好心建議,會吃大虧 的,我們老板跟公司同事說,所有人無條件配合財務,我也是熬出來了

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快賬用戶3142 追問 2024-01-12 10:59

好的,謝謝老師耐心回復!

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齊紅老師 解答 2024-01-12 11:02

?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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早上好,公司借老板的錢倒還好,不是老板從公司借款,這個消化的唯一方法就是公司有錢就慢慢還給老板呀
2024-01-12
的可以用對公賬戶繳款的可以。
2023-10-20
你好;? 1.你們這個不要做太大了。 對的;? 你走其他應付款;? ?你們營業執照是有些資本部分嗎? ?
2022-11-03
同學你好 直接計入就可以了
2022-01-07
您好,會計分錄: 借:營業外收入 貸:其他應付款-拆遷款
2022-01-07
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