你好,這個(gè)應(yīng)該是你有以前年度損益調(diào)整或者有分紅之類(lèi)的。
老師 資產(chǎn)負(fù)債表的期末利潤(rùn)=利潤(rùn)表的本年累計(jì)利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表的期初利潤(rùn)嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減期初不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn),是什么原因呢?
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末-期初不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)是什么原因
老師,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表的本年利潤(rùn)(期末-期初),跟利潤(rùn)表的利潤(rùn)不一致,是什么原因呀?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下利潤(rùn)表本年累計(jì)利潤(rùn)317萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期未-期初=332萬(wàn),不一致是什么原因?
老師資產(chǎn)負(fù)債表本期都是0,是不是把上期期末數(shù)填到本期期初里
一般納稅人采購(gòu)取得普通發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅直接去成本? 那普票既然不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 對(duì)應(yīng)投分送個(gè)人消費(fèi)集體福利是不是就不用視同銷(xiāo)售了?采購(gòu)取得普票銷(xiāo)售的時(shí)候可以開(kāi)普票也可以開(kāi)專(zhuān)票?
老師,您好!我想問(wèn)下運(yùn)維項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)我開(kāi)給甲方6個(gè)點(diǎn)稅率,我實(shí)際發(fā)生的運(yùn)維勞務(wù)1個(gè)點(diǎn)或3個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票可以抵扣不嗎
現(xiàn)實(shí)中 發(fā)票都是 到稅務(wù)系統(tǒng) 里面 是否需要找到對(duì)應(yīng)的發(fā)票 ? 有流水和回單 沒(méi)有對(duì)應(yīng)發(fā)票 該如何做賬啊?,有發(fā)票 沒(méi)有對(duì)應(yīng)流水和回單 又該如何操作啊
銷(xiāo)售員工資高個(gè)稅交的多 有沒(méi)有什么節(jié)稅的方案
把每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額做在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的科目,這個(gè)月底是什么結(jié)轉(zhuǎn)的?按照當(dāng)月抵扣認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票金額來(lái)轉(zhuǎn)嗎?
老師,我去年單位購(gòu)買(mǎi)的月餅,對(duì)方開(kāi)的專(zhuān)票,進(jìn)項(xiàng)我按開(kāi)票金額全入了,有部分送員工,我進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師你好、請(qǐng)問(wèn)別人拿我們公司資質(zhì)投標(biāo)、現(xiàn)在中標(biāo)了、投標(biāo)保證金要從我們公司付出去、她把這個(gè)投標(biāo)保證金打到我們公賬上、我們?cè)趶墓举~戶(hù)付出去、請(qǐng)問(wèn)這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問(wèn)問(wèn)應(yīng)該職工薪酬,本年增加,本年減少,年末余額,都代表什么意思呢
老師,審計(jì)報(bào)告不備案就不合規(guī)嗎
減掉了以前年度損益,還是不一致哦
你好,那你看一下你的利潤(rùn)分配的或者本年利潤(rùn)的明細(xì)賬。
還有其他的可核對(duì)的嗎
你好不需要看其他的了,就看這個(gè)明細(xì)賬就能知道是什么原因,除非期初就對(duì)不上。