你好,彌補虧損,賬上是不需要做的呢
我單位以前年度虧損10萬多,今年盈利了我想彌補以前年度虧損怎樣做會計分錄 ?謝謝老師
我去年虧損了5萬,今年的6月才開始有盈利3萬這萬不含去年的虧損,我想問下需要彌補以前年度虧損嗎,需要做什么會計分錄嗎
1、盈余公積的計提,以前年度無虧損,當年也無虧損,則計提基數是當年凈利潤;2、當年有虧損時,不計提盈余公積;3、以前年度有虧損,先用當年實現利潤彌補以前年度虧損,如果不足彌補的,不計提;4、以前年度有虧損,用當年實現利潤彌補以前年度虧損,如果彌補虧損后尚有多余,則剩下的部分做為基數計提盈余公積。 請問這個關于盈余公積的回答算是完整的嗎?
老師您好,請問一下以前年度虧損,上年盈利計提遞延所得稅資產,今年虧損了,今年要咋處理呀?(去年未彌補虧損計提遞延所得稅資產分錄要沖銷嗎?)
請問老師,以前年度計提的盈余公積可以彌補利潤虧損嗎?會計分錄如何記錄
老師你好,我們是4s店,采購整車的時候有返利補貼,列如,139800-20000返利補貼 廠家給我們開票119800 這臺車,我們銷售給公司開專票119800 完后這2萬要退給開專票的這家公司, 2萬元錢的補貼到我們賬了,我們要退給開專票的這家公司,是不是退的時候我們要收這2萬元的稅點呢
老師好,我是總公司的分公司,2024年二季度給總公司的利潤表產生企稅了,實際沒產生,2024年4季度把這部分利潤補上了,有企稅,未交。2025年4月,總公司匯繳,分攤給我公司應納稅額,不包括我公司2024年4季度的企稅,這種情況,我怎么報我單位的企稅。感謝老師
新開了一家律師事務所,合伙企業,需要申報哪些稅,怎么申報
我們公司領導的家屬,這個家屬不是我們公司的員工,但是這個家屬想讓我們公司給他代交保險,這樣合法嗎
年報的營業收入是不是跟第四季度申報收入要一致,有一次處置固定資產,我們是計入營業外收入了,跟企業年報匯算里的收入對不上,系統是計入營業收入那欄了,是否需要調整
個人經營所得忘記申報了,帶什么資料去報啊
咨詢服務可以開6個點的專票對嗎?一般納稅人
老師,這個表有12個月,請問怎么匯總到一個總表,每個月每個人一個一個項目加太麻煩了,有什么方法呢?
填企業匯算里主表里的營業收入,提示跟增稅做對比,發現增稅比營業收入多1200,這個1200是個稅退手續費時填報的,帳務處理是放在營業外收入,那肯定對不上啊,這怎么處理。
老師,用法人賬號登錄電子稅務局,怎么解除法人辦稅員身份啊,
那我申報企業所得稅季報時,利潤總額是正的,不就要交費了,因為如果彌補了虧損,是不用交企業所得稅的
對,這個是稅法和會計的差異,這個是正常的
是的,但我現在就是不想交這個稅款,現在該如何處理
因為彌補虧損可能在季報上彌補
就是你所得稅申報的時候不就會自動彌補虧損,不就就不用交稅了嗎?
還有就是我年底了有一些納稅調整,如業務招待費,這個是不是要確認遞延,會計上咋處理
嚴格來說是需要遞延的,但是基本基本上要是小企業的話一般是用不上的
是的,我們是小企業
所以這個直接調整就行了,沒有必要遞延所得稅了
還有就是我們之前會在12月計提一下1月份的社保,這樣的話就要調整一下,畢竟不能扣除,這樣的話是不是也不需要處理
對,這個是也不用處理的
好的,謝謝老師
客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!