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老師 一家小型企業(yè)只有單一業(yè)務(wù) 平時(shí)現(xiàn)金收入支出。我現(xiàn)在只有他們的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,我應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)換成科目余額表來錄入賬套做賬,謝謝老師

2024-01-11 15:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-11 15:54

你好,賬本沒有嗎?你只有資產(chǎn)負(fù)債表,這里面不是明細(xì)啊,要么你就讓對方給你提供明細(xì)。

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快賬用戶5769 追問 2024-01-11 15:56

明細(xì)已經(jīng)和我說了,也許就只有一個(gè)固定的收入,我手上的利潤表數(shù)據(jù)需要錄入到科目余額表嗎,我昨天沒錄利潤表數(shù)據(jù),出來的做完賬的利潤表余額和之前的銜接不上,怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2024-01-11 15:58

你這個(gè)利潤表里面的數(shù)據(jù)需要錄入本年借方貸方。

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快賬用戶5769 追問 2024-01-11 15:59

老師,是利潤表里的本月金額 和 本年累計(jì)金額都要錄入嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-11 16:00

不要錄入,本月 錄入的是本年累計(jì)的借方、貸方發(fā)生額合計(jì)。

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快賬用戶5769 追問 2024-01-11 16:12

老師,這個(gè)數(shù)據(jù)是257.86-0.3嗎?應(yīng)該錄入在借方還是貸方,我現(xiàn)在錄進(jìn)去就差這個(gè)數(shù),弄不明白

老師,這個(gè)數(shù)據(jù)是257.86-0.3嗎?應(yīng)該錄入在借方還是貸方,我現(xiàn)在錄進(jìn)去就差這個(gè)數(shù),弄不明白
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齊紅老師 解答 2024-01-11 16:16

本年累計(jì)是257.86這一個(gè)。

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快賬用戶5769 追問 2024-01-11 16:18

老師,這是我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,這個(gè)是我錄取的借貸方,就差257.86,但是這個(gè)257.86不應(yīng)該在貸方嗎?可是我這個(gè)只有在借方他們才平,老師

老師,這是我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,這個(gè)是我錄取的借貸方,就差257.86,但是這個(gè)257.86不應(yīng)該在貸方嗎?可是我這個(gè)只有在借方他們才平,老師
老師,這是我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,這個(gè)是我錄取的借貸方,就差257.86,但是這個(gè)257.86不應(yīng)該在貸方嗎?可是我這個(gè)只有在借方他們才平,老師
老師,這是我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,這個(gè)是我錄取的借貸方,就差257.86,但是這個(gè)257.86不應(yīng)該在貸方嗎?可是我這個(gè)只有在借方他們才平,老師
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齊紅老師 解答 2024-01-11 16:21

營業(yè)外收入錄入借方貸方發(fā)生額 他是影響未分配利潤的

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快賬用戶5769 追問 2024-01-11 16:24

這個(gè)公司沒有營業(yè)外收入老師,求指導(dǎo)

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齊紅老師 解答 2024-01-11 16:25

把他給你的截圖看一下。

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快賬用戶5769 追問 2024-01-11 16:26

哦哦哦,小規(guī)模減免的百分之1稅率是嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-11 16:27

是的,對的,是這么做的呀。

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快賬用戶5769 追問 2024-01-11 16:32

但是我還差257.86應(yīng)該往哪里放呀 這個(gè)數(shù)字只有出現(xiàn)在借方才會(huì)平

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齊紅老師 解答 2024-01-11 16:37

放在未分配利潤里面,其他的科目不清楚,你其他的科目是不是不對,你把之前的人家給你的那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表截圖。

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快賬用戶5769 追問 2024-01-11 16:41

我截圖發(fā)給您了老師,您幫 我看看可以嗎?

我截圖發(fā)給您了老師,您幫
我看看可以嗎?
我截圖發(fā)給您了老師,您幫
我看看可以嗎?
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齊紅老師 解答 2024-01-11 16:50

你把你手工做的這個(gè)借貸的具體是哪一個(gè)明細(xì),你寫一。

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你好,賬本沒有嗎?你只有資產(chǎn)負(fù)債表,這里面不是明細(xì)啊,要么你就讓對方給你提供明細(xì)。
2024-01-11
如果你想根據(jù)所給信息制作余額表,可以采用以下步驟: 整理資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù): 從資產(chǎn)負(fù)債表中整理出與現(xiàn)金、其他應(yīng)付款和應(yīng)付職工薪酬相關(guān)的數(shù)據(jù)。明確每個(gè)賬戶的期初余額和期末余額。 設(shè)立賬戶并錄入數(shù)據(jù): 現(xiàn)金: 錄入期初和期末余額。 其他應(yīng)付款: 錄入期初和期末余額。 應(yīng)付職工薪酬: 錄入期初和期末余額。 計(jì)算各賬戶的增減額: 現(xiàn)金的增減額 = 期末余額 - 期初余額 其他應(yīng)付款的增減額 = 期末余額 - 期初余額 應(yīng)付職工薪酬的增減額 = 期末余額 - 期初余額 制作余額表: 在表格中設(shè)立科目、期初余額、增減額和期末余額等列。 將現(xiàn)金、其他應(yīng)付款和應(yīng)付職工薪酬的期初余額、增減額和期末余額分別填入相應(yīng)的列。 整理和核對: 核對所有數(shù)據(jù),確保現(xiàn)金、其他應(yīng)付款和應(yīng)付職工薪酬的期初、增減和期末余額之間邏輯關(guān)系正確,沒有遺漏或錯(cuò)誤。 后續(xù)操作: 如果該單位之前有賬套且有相關(guān)科目數(shù)據(jù),建議與之前的賬套進(jìn)行核對,確保數(shù)據(jù)連續(xù)性和準(zhǔn)確性。 咨詢與溝通: 如果在整理過程中遇到不明確或有疑問的數(shù)據(jù),建議與提供資產(chǎn)負(fù)債表的人員進(jìn)行溝通,確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。
2024-01-04
你好,我看你報(bào)表是平的呀!
2024-01-11
同學(xué)你好 那你需要自己做科目余額表
2021-09-23
同學(xué)你好 你的科目余額表都是結(jié)轉(zhuǎn)損益以后的數(shù)據(jù)了
2022-04-25
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