你好做待攤費用,攤銷計入管理費用
我現(xiàn)在公司繼續(xù)繳納社保,現(xiàn)在綜合保險合并社保,需要自己申請合并補交還是公司申請合并補交
如果以租代購的醫(yī)療美容儀器,只能開租金的票,怎么入帳?能入固定資產(chǎn)嗎?
老師,財務(wù)費用銀行手續(xù)費是填入?yún)R算清繳期間費用明細(xì)表一傭金和手續(xù)費嗎
不是當(dāng)月不認(rèn)證,借方應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,月末 待認(rèn)證抵扣轉(zhuǎn)出 不應(yīng)該是貸方 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎/
老師,我開倉儲服務(wù)費發(fā)票,規(guī)格型號,單位,數(shù)量,都怎么填?
老師,我們要注銷一家公司,這個表是啥,填寫數(shù)據(jù)要修改嗎
老師,我們1噸液氮原材料,全部領(lǐng)用能充裝普通氮氣60瓶,或者全部領(lǐng)用能充裝高純氮氣40瓶。但是原材料都在一個罐里,也就是會同充裝普通的和高純的,那核算成本的時候原材料怎么分配?
老師,您好,在匯算清繳的時候,使用權(quán)資產(chǎn)相關(guān)的調(diào)增調(diào)減,請問如何填報呢?
不是說不認(rèn)證,借方應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎?
老師,專家評審費1000元,我們單位代扣代繳個稅,實際給支付多少錢
還有一部分是當(dāng)時支出備用金,老板帶著錢去談的,當(dāng)時是借:備用金,貸:銀行。現(xiàn)在收到對應(yīng)發(fā)票那就是借:待攤,貸:備用金。確定每個月的費用后,借:費用,貸:待攤。這樣嗎?
是的,你整個分錄是對的