沒有作廢的第4季的稅款正常申報。
老師我三季度給對方公司開票開錯了一張,票沒給對方,開票軟件上忘了作廢了,現在是四季度了該怎么處理呢現在也不能作廢了
老師請問一下我們是個體戶,20年第四季度開票超過三十萬了,現在要交增值稅,本來我們是控制在二十幾萬,不超三十萬,但是代開了一張專票超了 現在我們的客戶愿意把代開給他的專票給我們 我們拿去稅務局紅沖了,第四季度的增值稅還要交嘛?
現在9月份有一張發票當時忘記作廢了,現在打開原票后可以作廢和開具負數發票,我應該選擇開具負數發票,這樣還可以抵減本季度銷項金額,如果選擇作廢它也作廢不到第三季度,只是作廢到第四季度,是嗎
老師,我現在在報11月份的增值稅但是發現在11月份開了一張發票忘記系統上作廢了。現在算銷項稅額多了一張票我要怎么弄呀
老師,我第四季度開了一張票忘記作廢了,現在收入上升了十幾萬,該什么辦呀
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?