這種情況如果是和個人的交易,并且一個月沒有超過500元可以用收據入賬
老師好!房地產企業一直沒開發項目也沒收入,明年準備開發有了收入是不是必須就成為一般納稅人,現在應該多做一些合理費用,所取得發票必須是專票?在沒成為一般納稅人取得的專票如果明年成為一般納稅人后這些專票能抵扣嗎?
老師請問個人獨資企業個人經營所得稅是核定征收的,部分成本沒有取得發票,只有收據,但都如實入了賬,請問這個在那個位置什么時候做納稅調增嗎?因是不需要做匯算清繳的
老師,我想請問企業日常業務發生的,一些零星的支出,就比如說配個鑰匙,像是這種情況肯定是沒有發票的,只有收據,我可以入賬嗎?我入賬之后可以在企業所得稅前抵扣嗎?
老師,我想請問企業日常業務發生的,一些零星的支出,就比如說配個鑰匙,像是這種情況肯定是沒有發票的,只有收據,我可以入賬嗎?我入賬之后可以在企業所得稅前抵扣嗎?
老師,我想請問一下,在實際生活中,現在的停車費很多都是沒有發票的,針對這些情況,企業怎么辦???真實發生的費用,又沒法入賬,而且我們停車費一般都是微信付款啊,只有個截圖
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
嗯 但是收據上都蓋章了,那種修理廠的章
那這個不行,這個是不能入,不能稅前扣除的
那這種情況的管理辦法應該怎么去管理,一個月大概有百十來筆,金額幾十到上千不等
這種你只能把這些沒有發票的單獨進入到一個科目里面來統計
暫估嗎?暫估一下成本,然后以后慢慢取得發票回沖收據,但是我這百十來張的收據都是不同的修理廠,我回沖的時候也不能用一家開具的發票回沖吧?
那你這種只能是讓員工報銷的時候就要找發票報銷