同學,你好 計入勞務費 有發票可以稅前扣除
企業雇傭臨時工怎么做賬務處理?臨時工簽勞務合同需要給交社保么?不交的話可以走管理費用么?謝謝
企業偶爾發生的人工費用做臨時工工資可以嗎 還是說簽了雇傭合同就只能開勞務費發票
企業偶爾發生的人工費做臨時工工資可以嗎 還是說簽了雇傭合同就只能開勞務發票 雇傭合同上沒寫時間
勞務公司 臨時雇傭裝卸工,每人200元 怎么入賬? 借管理費用_裝卸費 貸現金 可以嗎?還是走主營業務成本?
老師,裝修公司。雇傭的臨時工的工資,計入管理費用 勞務費?還是計入人工成本?就700元,不交個稅
老師這個例題中不管取得500是專票還是普通票,是一樣的做賬是吧都不抵扣老師,比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬把這個差額做到營業外收入,就是借銷項稅額47.62-23.81,貸營業外收入嗎這樣的話又要交所得稅嗎
老師,那選擇簡易計稅了取得專票也不能抵扣,直接入成本,然后在稅務平臺把選擇到不抵扣勾選,可以嗎,這樣就不用進項稅額轉出了
老師您好,我們是電梯銷售、安裝公司,請問老舊電梯更換的業務,回收客戶處置的舊電梯之后該怎么處理?客戶開了電梯的發票
社保部門撥付男職工護理假津貼怎么做帳?
老師,有個員工扣了3月她的社保的錢,但沒給她買3月的社保,4月要怎么弄?
老師,比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500取得普通發票)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬
跨年度退貨的詳細賬務處理,賬套里沒有以前年度損益調整科目
2024年有一項營業外支出是逾期繳稅滯納金,填寫企業所得稅匯算清繳【一般企業成本支出明細表】里,是填在“罰沒支出”還是“其他”里
取得的500也不能抵扣啊
老師電梯的發票預付款怎么做賬
借管理費用—勞務費嗎
同學,你好 嗯,可以的