你好,這個是他個人自己的做耕費。
老師,您好,我公司8月份收到對方開出的增值稅專用發票,上月已經在網上進行勾選認證,而且9月份進行納稅申報了。我今天查憑證時才發現公司名稱少了電子兩個字,稅號是正確的,當時未察覺,現在該怎么辦呢?
請問老師,我們是一家專業做電商的公司,公司店鋪開了十幾家,各個平臺都有,內賬這塊,銀行賬戶都沒有分開用,除了店鋪的收支外,其他的都是混用支付寶和銀行卡作為日常的經營,還有自己制造加工,出納就是老板,平時采購付款就是老板,我內外賬都做,收付款沒有單據,只能根據銀行的出入做賬,老板說要無紙化辦公,說不用把付款收款憑證打印出來,只做電子憑證就行,但是要求把總賬做出來,目前公司非常混亂,經常有款項出入,卻不知道是什么用途,我要求再釘釘上提交付款和收款流程,但是還是有人不做,老板(出納)還是把款付出去,導致我做賬非常困難,請問老師,我怎么整改呢?憑證是不是要做出來要好點。
老師你好,我現在有一個問題想請教你,我們單位有一個工程,現在要給他付40%的工程款,他已經把發票開來了,就前兩個月都已經開過來了,然后進項稅我們也抵扣了,但是現在領導說要把他那個,我們之前預交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務處理的話,我應該怎么做?因為關系到這個稅,這個稅,我們已經抵扣完了,他那個發票拿過來。預交電費的時候是以我們單位的名稱交的,我們每一個月也取回他那個進項發票,就是電費的進項發票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現金的形式收回來,讓他以個人的名義交回來,我們給他開一張收據,完了之后計入營業外收入,這樣子做對不對啊?
老師,你好,我剛入職一家運輸公司,做內賬主辦會計,是一般納稅人,合伙企業,公司有運輸車輛13部,其中一個老板有16部私車,今天發生了一筆業務,是這樣的,老板有部私車修理了,產生費用1790元。老板先把這筆款轉入私賬里,然后叫出納走公賬付款給修理廠,修理廠給開出公司的專票。老師,我想問這筆業務的分錄怎么做?
老板注冊了一家新公司留存備用,我們老公司是機加工制造業,他想著萬一老公司被人起訴凍結了銀行,就用新公司接業務。上次以老公司名義在銀行經營貸80萬,支付了一個月工資,剩余的要求只能支付貨款,對方得給我們開出發票,發票要拍照給銀行,老板想把錢套出來,就用新公司給老公司開55萬專票,貸款銀行把剩余的錢劃到了新公司,我們再把錢轉到老板一個朋友公司然后套出來。前幾天接到稅務局電話,說他們系統藍色預警,我們這新公司開了55萬發票,怎么進項就一點點,我就找個理由 說進項還有發票沒來。現在怎么辦啊,這一點進項還不是針對前面開的銷項,是老公司接的業務,要采購材料,老板用新公司跟其他供應商簽合同,說人家開給新公司,我們再用新公司開票給老公司
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
你跟他說這個需要交個稅的,他還報銷嗎?
現在是這樣的,上周已經申報了,今天剛把發票打印出來
可以入業務招待費用嗎?
可以的,可以做招待費的。
業務招待費用進項可以抵扣嗎
不可以不可以,抵扣不了。
或者作為放在公司的辦公費用呢?
不可以的,做不了,不符合要求。
老師,我這個已經申報了,該怎么辦?款也扣了
你好,這個可以更正社保的。
哦哦好的
不用客氣,工作愉快。
老師你好,我們有時候幫別人裝修,代買的一些機電產品,可以抵扣嗎
比如,冰箱,空調,會幫忙買的
你銷售出去的時候開發票吧,你確認了收入可以抵扣。
1月份確認收入,12月份開的發票,能行嗎
你好,12月份開出去的發票,12月份就得確認收入。