可以入賬的可以入賬就是不能稅前扣除。
請問老師公司員工買零星材料500元以下只有收據沒有發票,是不是可以入賬做成本并且可以稅前抵扣
老師您好,請問一下,企業購入的原材料,沒有發票,確定不給開票,可以正常入賬嗎
老師請問下,公司拿不用的原材料換公司現在用的原材料,沒有發票,我付款金額是1.4萬元,我可以入賬嗎?我要多交增值稅,稅務上可以不」 - - - - - - - - - - - - - - - 老師就是買回來的原材料沒有發票,我要怎么做賬,
老師:我想請教一下,就是公司有一個做外賬的說幫開發票,也可以嗎?我公司不要去稅務局開通開票資料他就可以開票嗎?我有點不太懂,老師幫一下我
老師,請問下,我們買了一些東西,有的只有收據,有的有發票,那入賬的話按有發票的金額入還是只有收據的金額也可以入?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
調增是匯算清繳的時候填哪張表嗎
還是怎么處理
賬務處理是正常入賬報表填寫納稅調整明細表的30行。
好的,謝謝老師
客氣問題解決,請好評。