你好,如果無(wú)法彌補(bǔ)虧損的話(huà),那是需要正常計(jì)提的
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損。如果是先盈利,后虧損。那盈利的金額不能彌后一年虧損的是不?如果是先虧損后盈利,那后一年盈利就能彌補(bǔ)虧損了是不?
您好,如果前兩年公司虧損,今年公司盈利但是彌補(bǔ)不了以前年度虧損(申報(bào)表不用繳納所得稅)那么有盈利的月份需要計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎?
去年有未彌補(bǔ)虧損,當(dāng)月盈利,但是減去去年的未彌補(bǔ)虧損以后不需要繳納所得稅就不用計(jì)提所得了吧
老師,如果我去年是虧損,我今天年底盈利還計(jì)提所得稅嗎?
老師,如果去年虧損,今年盈利,但是盈利彌補(bǔ)不了虧損,年底用計(jì)提所得稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒(méi)開(kāi)票,當(dāng)時(shí)三月做的借銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎,現(xiàn)在四月給他們開(kāi)票
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)公司有部分散單不開(kāi)票,這部分需要無(wú)票收入可以不申報(bào)收入嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒(méi)開(kāi)票,當(dāng)時(shí)三月做的借銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎,現(xiàn)在四月給他們開(kāi)票
郭老師,籌備期的開(kāi)辦費(fèi)及其他費(fèi)用,在沒(méi)有收入的時(shí)候這些都怎么做賬
老師,申報(bào)之前還是企業(yè)納稅信用為B級(jí),現(xiàn)在納稅信用為D級(jí),企業(yè)會(huì)不會(huì)面臨查賬?這個(gè)怎么處理?
老師,去年有個(gè)招待費(fèi)的專(zhuān)用發(fā)票,我做進(jìn)項(xiàng)了,今年事務(wù)所查帳,說(shuō)這個(gè)要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,一共才30元,這個(gè)我怎么做分錄?
出口退稅款到賬后備案,還是稅額核準(zhǔn)后備案?
老師,麻煩幫我看一下,我的成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄對(duì)不對(duì)?
老師,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)審和審計(jì)一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營(yíng)業(yè)收入凈額等于什么?
老師,比如去年虧損8萬(wàn),今年盈利6萬(wàn),還用計(jì)提所得稅?
如果你可以彌補(bǔ)虧損的話(huà),這種情況是不用交稅,也不用計(jì)提的
老師,去年虧損也不用計(jì)提,今年盈利也是不用計(jì)提對(duì)吧,直接結(jié)轉(zhuǎn)就行是吧,
對(duì),沒(méi)錯(cuò),直接這么操作就可以了