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老師,下圖是我本年利潤的情況,我的本年利潤余額貸方219557.04,這樣看的話全年一共需交219557.04??0.05=10977.85這么多企業(yè)所得稅,但我一季度已經(jīng)繳納7957.18.二季度已經(jīng)繳納3376.52.三季度0,這樣算下來兩季度繳納的加起來超過了全年的企業(yè)所得稅金額,那第四季度還需要計提企業(yè)所得稅嗎?單純只看10-12幾度的本年利潤,本年利潤又有貸方余額8026.17元,還需要計提企業(yè)所得稅嗎?

老師,下圖是我本年利潤的情況,我的本年利潤余額貸方219557.04,這樣看的話全年一共需交219557.04??0.05=10977.85這么多企業(yè)所得稅,但我一季度已經(jīng)繳納7957.18.二季度已經(jīng)繳納3376.52.三季度0,這樣算下來兩季度繳納的加起來超過了全年的企業(yè)所得稅金額,那第四季度還需要計提企業(yè)所得稅嗎?單純只看10-12幾度的本年利潤,本年利潤又有貸方余額8026.17元,還需要計提企業(yè)所得稅嗎?
2024-01-09 20:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-09 20:12

第四季度不需要計提企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2024-01-09 20:13

可能需要沖一部分所得稅費用,再去找稅務(wù)局退稅

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快賬用戶3978 追問 2024-01-09 20:24

老師,我把所有數(shù)據(jù)填入企業(yè)所得稅的表,這是顯示還要交稅嗎?

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快賬用戶3978 追問 2024-01-09 20:25

老師,幫我看看這張圖

老師,幫我看看這張圖
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齊紅老師 解答 2024-01-09 20:28

你應(yīng)納稅所得稅額原本是多少呀

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齊紅老師 解答 2024-01-09 20:31

這么你們是要交稅的呀,是不是哪里還是搞錯了

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快賬用戶3978 追問 2024-01-09 20:32

那會是哪錯了呀?沒頭緒了

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齊紅老師 解答 2024-01-09 20:33

你自己看下體現(xiàn)的你應(yīng)納稅所得稅額本來是多少,你檢查一下

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快賬用戶3978 追問 2024-01-09 20:34

這個應(yīng)納稅所得額應(yīng)該是等于本年利潤貸方金額才對是嗎?老師

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齊紅老師 解答 2024-01-09 20:35

應(yīng)該要是利潤表里面的21.96萬的哈

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齊紅老師 解答 2024-01-09 20:36

你再看下你的利潤表里面

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快賬用戶3978 追問 2024-01-09 20:41

老師,本年利潤的貸方余額是減去了三大費用和稅金及附加后的金額,但是利潤總額是收入只減去了成本,沒有減各項費用,是不是我用本年利潤貸方余額來算企業(yè)所得稅不對呀?老師

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齊紅老師 解答 2024-01-09 20:42

利潤總額計算公式:利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出。 其中:營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-稅金及附加-銷售費用-管理費用-研發(fā)費用-財務(wù)費用-信用減值損失-資產(chǎn)減值損失+公允價值變動收益(-公允價值變動損失)+投資收益(-投資損失)+凈敞口套期收益(-凈敞口套期損失)+其他收益+資產(chǎn)處置收益(-資產(chǎn)處置損失)

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齊紅老師 解答 2024-01-09 20:43

我估計你報稅利潤總額不是21.96萬呀

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齊紅老師 解答 2024-01-09 20:43

你再看看報表哈同學(xué)。

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齊紅老師 解答 2024-01-09 20:44

你再看看報表哈。 同學(xué)

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快賬用戶3978 追問 2024-01-09 20:47

老師,利潤總額應(yīng)該等于本年利潤貸方余額的是嗎?我現(xiàn)在的利潤表最后顯示利潤總額是230887.15.和我本年利潤的貸方余額有差距,我有點摸不清哪出問題了

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齊紅老師 解答 2024-01-09 20:48

你這個不一樣會不會是報表的公式錯了呀

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齊紅老師 解答 2024-01-09 20:49

我以前就遇到過,要軟件售后幫你看一下,應(yīng)該是相等的

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齊紅老師 解答 2024-01-09 20:49

不等于估計是哪里問題了

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快賬用戶3978 追問 2024-01-09 21:05

老師,我的本年利潤貸方余額219557.04是減去了一季度和二季度企業(yè)所得稅的金額,是不是應(yīng)該219557.04?所交企業(yè)所得稅的的金額=230887.15再來??0.05=11544.39,再減去我之前交的所得稅11330.11=214.25.所以我還要交214的企業(yè)所得稅?

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快賬用戶3978 追問 2024-01-09 21:06

那就是不能直接用本年利潤貸方余額來直接??0.05算企業(yè)所得稅!

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快賬用戶3978 追問 2024-01-09 21:18

老師,是這樣嗎?

老師,是這樣嗎?
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齊紅老師 解答 2024-01-09 22:07

不能減去所得稅的哈,所得稅費用在利潤總額下面了

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齊紅老師 解答 2024-01-09 22:08

你算出來的金額跟申報系統(tǒng)出來的金額還有一點點的差

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齊紅老師 解答 2024-01-09 22:12

你還要檢查核對一下哈

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快賬用戶3978 追問 2024-01-09 22:25

老師,我這個圖的計算方式對嗎?

老師,我這個圖的計算方式對嗎?
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齊紅老師 解答 2024-01-09 22:28

對,你之前月份計提的跟你實際交的金額一樣的哈

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第四季度不需要計提企業(yè)所得稅
2024-01-09
您好,根據(jù)題目,各個季度預(yù)繳金額為各個季度利潤額乘以企業(yè)所得稅稅率。匯算清繳企業(yè)所得稅等于800乘以企業(yè)所得稅稅率。
2020-08-17
你好,第三季度的這個,你可以在第四季度橫沖。
2021-01-13
你好 以前年度有虧損嗎 第二列是本年累計的嗎
2021-10-11
嗯,是的,是這樣算的
2021-12-14
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