第四季度申報(bào)累計(jì)數(shù),同學(xué)
請問,季度企業(yè)所得稅怎么申報(bào),以前年度有虧損15萬,第一季度彌補(bǔ)四萬多,第二季度彌補(bǔ)10萬多,申報(bào)的時候數(shù)據(jù)自動生成的,是不是已經(jīng)彌補(bǔ)完了,還是申報(bào)有誤?現(xiàn)在第三季度預(yù)估有利潤8萬,是不是要交稅?企業(yè)所得稅申報(bào)不太懂
2022年初單位未彌補(bǔ)虧損是100萬,利潤表第一季度盈利20萬,第二季度虧損-50萬,第三季度虧損是-10萬,電子稅務(wù)局第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅利潤總額是20萬減去未彌補(bǔ)虧損20萬企業(yè)所得稅就是0,第二季度申報(bào)利潤總額是-30萬,第三季度申報(bào)利潤總額是-40萬,這樣申報(bào)下去,我的利潤總額-40萬,我還用了以前的未彌補(bǔ)虧損20萬,那我不是虧了20萬
老師,我第三季度增值稅申報(bào)有有誤,少申報(bào)了,我現(xiàn)在可以在第四季度補(bǔ)上去嗎?補(bǔ)上去的話第四季度的利潤表收入就和申報(bào)的不一樣
老師,第一季度,第二季度有70多多萬的無票收入。可是沒申報(bào)申報(bào)稅。利潤表第三季度只申報(bào)了本期數(shù)。第四季度該咋彌補(bǔ)了。
老師,第一季度,第二季度公戶回來70萬,但是上任會計(jì)在申報(bào)增值稅時,企業(yè)所得稅時沒申報(bào)。第四季度企業(yè)所得稅個增值稅該咋申報(bào)了
老師,您好!注銷公司,稅務(wù)清稅,其他應(yīng)付款需要繳納稅額?
已知某企業(yè)目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)中長期債務(wù)的比重為40%,債務(wù)資金的增加額在0~20000元范圍內(nèi),其年利息率維持10%不變,則該企業(yè)與此相關(guān)的籌資總額分界點(diǎn)為( )元。 這種具體怎么計(jì)算呢
老師,現(xiàn)在開票要開 燕子 稅收編碼是多少及稅率(我們是一般納稅人)
老師,這個經(jīng)營范圍,我們租了場地,弄了大棚,然后場地租給來物流的司機(jī)倉儲貨物,這種品名要怎么開?許可項(xiàng)目:道路貨物運(yùn)輸(不含危險貨物)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項(xiàng)目:道路貨物運(yùn)輸站經(jīng)營;國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理;運(yùn)輸貨物打包服務(wù);普通貨物倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);裝卸搬運(yùn);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));智能倉儲裝備銷售;電子過磅服務(wù);停車場服務(wù);非居住房地產(chǎn)租賃;集裝箱租賃服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
老師,計(jì)算年金凈流量時,數(shù)值越大越好,計(jì)算年金成本時,數(shù)值越小越好,是這樣嗎?
為什么大企業(yè),特別是上市公司,為什么用外包公司的員工
穩(wěn)崗返還的會計(jì)分錄可以記到營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助嗎
老師好,請問如果一家公司被稅局稽查后,所有事情處理后,稅局那邊會提供什么資料代表這件事徹底結(jié)束呢?會有結(jié)案通知書嗎?
有沒有大型餐飲實(shí)操課
老師,你好。我想問一下業(yè)務(wù)招待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)。
老師那增值稅的的全年累計(jì)就不符了,因?yàn)榈谝患径龋诙径纫矝]有申報(bào)增值稅。增值稅一二季度累計(jì)是0
這種咋解決了
同學(xué),你去變更三季度的增值稅申報(bào)表
老師,變更后是不是要補(bǔ)交稅款了
老師,更改后,是不是要讓增值稅的全年累計(jì)收入,和利潤表上的全年累計(jì)收入保持一致才行
增值稅是要保持一致的,不是所得稅
老師我要預(yù)交第四季度的所得稅了。是不是要增值稅的全年累計(jì)收入,企業(yè)所得稅表上的累計(jì)收入,利潤表上的累計(jì)收入保持一致才行了
對的,同學(xué),是這樣的。