你好 需要的 含稅的
請問老師,我們公司跟其他公司簽訂了借款合同,我們把錢借給他們,然后他們按月給我們付利息,年利率6%,然后我們家每月收到利息時給他們開具發票,這個錢是不是不能入財務費用只能做收入?我們是小規模單位,會計科目應交稅費-應交增值稅下面還有三級科目(看圖片),請問三級科目應該選什么? 2021-08-20 10:51
請問老師,我是12月份初剛開通稅務,我這個月賬上打入2萬元,票還沒有開,我之前賬上有兩萬是政府補助,我們小規模納稅人,種植大米,是免稅農產品,那么我這個月是不是要開始做賬,2022年的1月我要申報納稅嗎?是企業所得稅嗎?還有我做賬是不是,借:銀行存款 貸:營業外收入。借:銀行存款,貸:預收賬款 12月末結轉分錄借:營業外收入 貸:本年利潤 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
老師您好,請問我們公司購買一輛車一共40萬,但是貸款貸了三年屬于長期借款,三年利息一共是5萬,請問利息我怎么做分錄?需要先把5萬利息給計提嗎還是每月還款的時候直接計入財務費用?
你好老師,我們公司借給其他公司一筆錢,在去年12月份對方歸還了本金,并且收到對方給的5萬的利息,我做了分錄:借 應收利息,貸 財務費用,借 銀行存款,貸 應收利息,現在2月份我給對方開了5萬元的發票,我分錄應該怎么寫。借 ?,貸 其他業務收入 應交稅費銷項稅額,借方應該是什么科目
老師,請問我公司有微業貸,21年的還息分錄是直接入了財務費用-利息費用了,當時是憑我們的一般戶銀行打出去的款直接作為原始憑證的,現在我們讓銀行那邊開票了,但是開票的金額是21年支出的利息和21年1月支出的利息合計的。那這個發票我是要怎么處理呢?另外還需不需要調整分錄?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
預估收入要做銷項稅的預估嗎
對的 需要考慮增值稅
我們收利息一方是開增值稅專用發票還是普通發票?
普通發票就可以的,這個開出專票對方也抵扣不了。
對方是我們的關聯公司,拿到發票只能全額入費用了
可以的,可以做財務費用利息呀。
老師,利息預估收入的借方是應收賬款還是其他應收款呢?
應收賬款收入的做這個。
老師企業間借款合同要交印花稅嗎?
不交的 不需要繳納的