您好,復制以前那個分錄,金額改負,然后把進項稅科目改為 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額轉出 金額為正
公司退商業險,我們是購買方,之前的發票已經抵扣了,保險公司讓我們申請了紅字信息表,款退我們了,但是他們說他們不用開不開紅字發票。這個咋么辦?
您好,我們19年12月給公司試駕車買的保險已做賬,現在要退保險,已退保費627.24,姨,開紅字負數發票請問怎么做賬
您好,我司是4S店的銷售方,之前固定資產試駕車賣出去了也開發票給對方了,做了固定資產清理,購貨方發生了退貨,我發開了紅字發票,賬務處理要怎么做?
6月給公司車買了保險,保險公司開了發票,進項稅已經抵扣!8月處置了這輛車,我方開了紅字信息表,保險公司退了部分險費!請問,已經抵扣了的進項稅怎么處理,分錄怎么做
試駕車出售,保險公司申請退保,之前保險公司開給4s店的發票店里已抵扣,現在4s店已填紅字信息表,保險公司也已開出紅字發票,請問4s店賬務怎么處理
老師,新注冊了一家子公司,想把分公司的業務轉到這家新公司去,怎么個轉法?
建筑垃圾需要繳納環保稅嗎?
企業匯算清繳后補交企業所得稅,補交的金額從銀行存款扣除,我發現快賬沒有以前年度損益的科目,請問我應該如何做會計分錄?
我公司是生產型出口企業 每個月有內銷和外銷 上個月內銷和外銷各占了一百多萬 計算稅負的時候要算上內銷外銷一起嗎 還是只算外銷的
老師好,我們是建筑工程土建工程,給員工上的保險記工程施工-保險費嗎?還是記到管理費用 保險費呢
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒開票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營業務收入100 2.應付B款,收到票了,有合同 借管理費用100,貸應付款100 借應付款100,貸銀行存款100 ?相當于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒票,但是我記入收入了,這個怎么辦 我現在在2025年4月份,把24年3個憑證沖紅,重新做一個往來款憑證 借銀行存款100,貸應付賬款100 借應付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會影響匯算清繳吧
請問軟件里邊有證券公司實操的公司嗎
老師下午好 沒有實繳出資的股權轉讓需要交印花稅嗎
老師,結轉庫存商品成本原始單據是什么
老師,我是農業公司小規模,我24年主營業務收入8400,就直接做收入了,沒有價稅分離,沒有計提增值稅,季度沒有繳稅,就沒有轉到營業外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤,我現在該怎么調呀
可是以前憑證是銀行存款減少也,現在是銀行存款增加也,前期是借方車輛使用稅/應交稅費(進)貸銀行存款也
您好, 那我改一下 借:銀行? (正)? 管理費用等-保險費(負)? 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額轉出?(正)
這好像也不對吧
銀行存款金額是費用與進項稅轉出之和把
您好,對的,106元錢,保險-100,貸方6,您看一下,平的
報稅時需要自己在稅務局系統界面操作什么嘛
您好,申報進項轉出就可以了
請問有專門進項轉出界面嗎
假如我這月銷項100元,正常發票進項80元,但有進項轉出10元,這月我要交的稅是不是30元
您好,在附表二的第20行就是紅字發票進項轉出
好的,那是不是最終我交的增值稅就是30元了
您好,我回看以前信息,沒有寫本來要交20的稅呀,我判斷不了
假如我這月銷項100元,正常發票進項80元,但有進項轉出10元,這月我要交的稅是不是30元
您好,對對,交的稅100-80%2B10=30是這個數