你好,可以的,操作可以這樣。
小規模納稅人,上個季度超30萬交了增值稅,這個季度紅沖了一部分上季度開票額,這季度開票不超30萬,那紅沖的那部分可以辦退稅嗎?
老師我三季度把生活服務類發票開成稅率1%稅務局讓我沖紅,重開稅率為免稅發票,我更正三季度申報表填在其他免稅項目欄,并填報免稅附表。1%沖紅開免稅發票后,四季度怎么填申報表,如果四季度不開票
老師,小規模納稅人,這個季度紅沖掉上個季度的一個發票,稅率1%的,這個季度要怎么申報?沒有1%那一行可以填。
老師好,第三季度有開5個點房租發票,也有紅沖的1個點的發票,第三季度免稅開票超過50萬,所以按5個點的那個金額申報增值稅了,第四季度房租發票紅沖了,也開了1個點的紅沖,那第四季度申報增值稅的時候,需要將第三季度紅沖的1個點的增值稅也一起申請退稅,還是就只申請第四季度的紅沖的。
這個季度免稅的開成1%,下季度可以沖紅申請退稅嗎
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎
公辦學校午間住宿費得交稅嗎
你好一般這種不用交,要看稅務局的認定。
第四季季度超30萬,全年沒超120萬,用交增值稅嗎
你好,公辦學校的話要稅務局認定,正常來說不用交。