您好,解答如下 只有國(guó)債利息免稅,所以只調(diào)減國(guó)債利息收入金額150
老師,資料一這個(gè)國(guó)債利息收入不是不用交所得稅嗎?為什么他在做那個(gè)應(yīng)納稅所得額的時(shí)候用了是1043.27乘以5%?這部分應(yīng)該不是不交所得稅嗎?
老師,購(gòu)買國(guó)庫(kù)券劃分為債權(quán)投資,調(diào)整應(yīng)納稅所得額時(shí),是減去應(yīng)收利息,還是投資收益,為什么
取得國(guó)債利息收入150萬(wàn)元企業(yè)債券利息收入180萬(wàn)元計(jì)算涉及的應(yīng)納稅所得額調(diào)整為什么是150
已知:各扣除項(xiàng)目均已取得有效憑證,相關(guān)優(yōu)惠已辦理必要手續(xù)。要求:根據(jù)上述資料,分別回答下列問題:1:計(jì)算廣告費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;2:計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;3:計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)合計(jì)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;4:計(jì)算研發(fā)費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;5:計(jì)算資產(chǎn)減值損失準(zhǔn)備金應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;6:計(jì)算國(guó)債利息收入應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;7:計(jì)算股息收入應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;8:計(jì)算財(cái)政補(bǔ)助資金應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;9:計(jì)算捐贈(zèng)支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。老師,你好,接上個(gè)問題。
老師我有一個(gè)問題,就是比方說(shuō)我取得國(guó)債利息收入150,債券利息收入180,國(guó)債利息收入免稅,那我算應(yīng)納稅所得額調(diào)整時(shí)為什么只是說(shuō)納稅調(diào)減150,為什么不說(shuō)納稅調(diào)整了180呢?
老師小規(guī)模企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)交稅了那匯算清繳納稅調(diào)整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
只要董孝彬老師回答,其他老師不回答,老師這是我寫的,然后我看下最后的數(shù)據(jù)是19227.9,19227.9?2不等于實(shí)際支付的9113.95呀
小規(guī)模納稅人季度銷售額未超過30萬(wàn),免征增值稅,是指只適用3%稅率得收入嗎?
老師,我們公司經(jīng)常收到“農(nóng)信銀行應(yīng)收墊付款(財(cái)付通)”這個(gè)是干啥的,我要計(jì)入營(yíng)業(yè)收入嗎
老師好,收到社保的穩(wěn)崗補(bǔ)貼收入,需要確認(rèn)增值稅嗎
有規(guī)定是先付款還是后取得發(fā)票?還是先取得發(fā)票后付款?
收到財(cái)政局專項(xiàng)資金怎么怎么做分錄?
22年發(fā)票漏記賬成本票24萬(wàn),入到24年納稅調(diào)增,還是直接入到22年未分配利潤(rùn),改之后的報(bào)表,或者入到24年未分配利潤(rùn),勾稽關(guān)系不對(duì)?
老師,固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提完了,現(xiàn)在要報(bào)廢,應(yīng)該怎么做賬
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂小規(guī)模中深圳快學(xué)商貿(mào)的報(bào)稅資料從哪下載?