你好,這個是不需要的
當月作廢當月發票 對方電子稅務局會收到紅字發票清單嗎
老師你好!我們上個月開具的紅字信息表開錯了,導致對方開具的紅字發票也錯了,對方因為申報不了,稅局讓作廢紅字發票,對方發票作廢我們這邊紅字信息表還需要申請作廢嗎?
開出的銷項票當月可以在開票系統上作廢,過了當月作廢①對方在電子稅務局做認證抵扣了需要對方提供紅字通知單這邊負數開具銷項發票即可;②對方沒有在電子稅務局做認證抵扣直接負數開具銷項發票,負數開具銷項發票是沖紅的意思嗎?
當月電子稅務局開的發票,作廢開紅字申請單需要對方確認嗎
電子稅務局開錯紅通,對方沒確認,是可以撤銷或者作廢嗎
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
什么情況需要對方確認
這個專票對方抵扣了,需要對方開紅字發票信息表