對的,沒錯,就是您說的這個意思
老師,您好,發年終獎,我按年終一次性獎金申報了,但是由于我休息了兩個月我的綜合薪金那到匯算清繳時是多交稅了,這個會給退嗎
您好,老師,年終獎用了單獨計稅的,到了個稅匯算清繳的時候也不會并到綜合所得是吧,交了多少錢就是多少錢了
不好意思,我已經提交評價了,就是2月發的獎金,這個已經算到2024年里面的獎金扣個稅了吧?就是要到2024年底匯算清交的時候再多退少補了吧?
有個員工2023年的年終獎,財務申報工資的時候是給他按的是全年一次性獎金收入所得報的個稅。反正這部分年終獎也交過稅了,假如說現在個稅匯算清繳的時候,年終獎不并入綜合所得,比較劃算,退的稅比較多,就年終獎就不管就行了唄?就匯算清繳的時候收入不選年終獎,反正之前申報的時候已經交過稅了,這個就算年終獎的單獨計稅,對吧?
我公司2023年12月申報了年終獎,并且在1月初預扣了稅款,但是2月實發時調少了年終獎金額,并且也修改了申報金額,那之前多繳的稅款應該怎么退呢?員工自己做個稅匯算清繳時選擇的這筆是單獨計稅的,不計入綜合所得的,所以自己也沒法匯算清繳,該怎么退稅呢
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
好的,謝謝
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!
老師,我們研發項目計劃書里面預估的成本比實際少了好幾十萬,這個需要改計劃書嗎
這個我覺得是需要修改的
但是計劃書里的不就是預估成本嗎,實際過程中發生什么費用不確定,多了不正常嗎?
那要是這種情況的話就可以不用修改
那您說的需要修改的是什么情況
我剛才沒看到是預估的情況
還有個問題,我們采購的儀表,之前老版本的存貨賣不出去了,成本14萬,這個做報廢的話怎么處理
借營業支出 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
為什么還要進項轉出呢
因為這個是屬于非正常損壞了
那匯算清繳的時候需要填資產損失那個表嗎
這個會算請假的時候是需要填寫的
那需要留存什么材料嗎,或者需要先備案之類的嗎
咨詢一下當地稅務呢
好的,謝謝
不客氣,幫忙給個五星好評