這個的話是借原材料帶銀行存款
老師,購買原材料,材料入庫,款已付,發票未到怎么寫分錄!
采購周轉材料 款已付 貨已入庫 票未到分錄怎么做老師
購買裝修材料,發票沒有收到。該怎么寫分錄,款已經付了
購買材料已經入庫,貨款已付,發票沒到。 分錄怎么寫?
購買材料已經入庫,貨款已付,發票沒到。 分錄怎么寫?
你好,我們公司已經背書出去的一張票,對方還沒有接收,在這期間,這張票據到期。錢自動回到了我方一個凍結賬戶之中。這個錢能調出來嗎?
我們公司做了虧損,又多交了增值稅,不想去稅務局退稅,這種情況怎么處理
老師質量購買的檢驗設備配件,能入制造費用-檢驗費嗎
分包的勞務,給對方開發票項目名稱選什么?
我框起來的數據在哪里提取比較好?這個是不是填上年度24年的數據?
只要董孝彬老師回答,不要其他老師回答,老師現金被老板收去后也不知道他怎么處理的
前一年最后一筆出口不能退稅,稅款需要轉成本,請問如何做
老師,你好!有個員工老板給了2萬多元的款,不是獎金,個稅也不讓報,我還是計提了應付工資,我可以作為補貼什么的,不報個稅,寫什么呢。是去年的事了。個稅是公司其他人報的
米高,老師,就是我們因為繳稅扣款,跟銀行簽訂了三方協議,這個三方協議在哪里可以找到當時辦理的原件。
老師,我漏報了1月份的個稅怎么辦啊,而且補報的時候還漏報了一個人。1月份的財務報表有計提這個人的工資
發票沒到
對,所以你才是暫估的,你看我沒有寫進項稅
1、購買原材料時: 借:預付賬款 貸:銀行存款 2、暫估入庫: 借:原材料 貸:應付賬款-暫估
這樣是不是復雜了?
嗯對,這個是相當于多了一步
貨款已付、材料已入庫,發票未到: 借:原材料-暫估入庫 貸:銀行存款 收到發票,怎么做?
收到發票的話就是從原材料中跑出來進項稅借應交稅費,應交增值稅進項稅額貸方原材料
12月暫估,現在還沒收到發票。 匯算清繳時,需要調增嗎?
有分錄嗎?
匯算清繳5月份之前取得就沒事
5之前取得,不需要分錄嗎?
如果是發票未到、貨款未付,怎么暫估入庫?
發票未到、貨款未付? ?借原材料-暫估入庫? 貸 應付賬款——暫估入庫款
收到發票:(暫估少了) 沖掉分錄,做正確的
做相反的,上邊分錄相反? 然后按照正確金額 借 原材料 應交稅費 貸 銀行,理解了嗎?
理解了。只要付款、原材料到了,就直接 借:原材料 貸:銀行存款 不通過預付賬款
5月之前取得發票,不需要分錄嗎?
嗯對理解的是沒錯的