你好,附表四實際抵扣金額是不是沒有填?
老師您好!我是生活服務業(yè)小規(guī)模納稅企業(yè),疫情期間的免稅申報我在減免稅申報表填了,怎么在主報里自動帶不了數據,然后我就手動在18欄本期免稅額填了數據,怎么24欄本期應補稅額數還是沒有變動?應該填哪一欄了?
老師加計抵減申報調減怎么填 只用填表四就可以了嗎 但是我填了表4總的稅費并沒有變化
老師您好,申報增值稅的時候主表沒有帶出附加稅的數據,在附加稅的申報表里也填不了是咋回事
退稅勾選用在增值稅申報表里填寫嗎?是不是申報表里沒有自動出來的,就不用填寫?
老師您好,加計抵減的稅,沒有自動帶出來,填在稅費申報表的哪里呢?不填加計的就得交稅,填了就不用交稅
填的時候沒有帶出來,自己手填也可以吧?
這個就是自己手動填寫呀。
表二進項稅沒有帶出來,已經勾選確認了。這個可以手填?
可以打,你可以試一下的
表一的開票金額包含:開具本期收入的發(fā)票和開具前期未開票收入的發(fā)票。未開票金額怎么填呢?
你銷售的是啥啊,有一個未開具發(fā)票不是嗎?
銷售物業(yè)服務費、推廣費??偟膽坏脑鲋刀愂怯嬏岬臏蚀_的數。開票時有開前期未開票的收入和當期的收入發(fā)票。填表一時,怎么填呢?
6%一般進稅未開具發(fā)票一欄里面填寫。