在年內(nèi)直接調(diào)整收入科目就是
老師,2021年的一筆業(yè)務(wù)應(yīng)該作借主營業(yè)務(wù)成本7200元,錯誤做成了借主營務(wù)收入7200元,造成年終利潤表主營收入少了7200元,請問老師如何更正
以前年度已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過收入的退款,分錄做錯了,現(xiàn)在調(diào)整的話,是需要先沖銷錯誤的分錄,沖銷的時候主營業(yè)務(wù)收入做成負(fù)數(shù),還是不用主營業(yè)務(wù)收入這個科目,改成利潤分配-未分配利潤呢
老師你好,我上一年度有一筆主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時,借貸方做反了從貸方結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,(錯誤憑證:借:本年利潤,貸:主營業(yè)務(wù)收入)我這個跨年應(yīng)該怎么調(diào)整呢。
結(jié)轉(zhuǎn)本月的損益類賬戶至“本年利潤”賬戶,會計(jì)分錄如下:月末結(jié)轉(zhuǎn)損益科目如下:1、結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入借:主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入營業(yè)外收入貸:本年利潤2、期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤貸:管理費(fèi)用營業(yè)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用3、成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤貸:主營業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)支出營業(yè)外支出4、稅金的結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤貸:營業(yè)稅金及附加所得稅費(fèi)用5、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益:凈收益的:借:投資收益貸:本年利潤凈損失的:借:本年利潤貸:投資收益
老師好,上月結(jié)轉(zhuǎn)成本時科目點(diǎn)錯了(選成主營業(yè)務(wù)收入了)現(xiàn)在做一筆:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:主營業(yè)務(wù)收入,可以不!
那老師,包工頭個體還是一般計(jì)稅比較好,是吧,稅率低,差額5不劃算,那包工頭個體可以開專票吧
老師,包工頭個體,還怎么差額啊?按一個點(diǎn)不是稅率低嗎?按差額了還得5個點(diǎn)
老師,個稅里我們只有5個人,我點(diǎn)申報(bào)卻申報(bào)不了,一直提示這些人沒有進(jìn)行稅款計(jì)算,可是我都點(diǎn)了無數(shù)次了。
包工頭注冊個體戶開勞務(wù)發(fā)票開幾個點(diǎn),能不能差額征收開票
車船稅可以直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎
老師,你好!有一筆專項(xiàng)債券存在銀行,現(xiàn)在收到這筆專項(xiàng)債券的銀行利息(結(jié)息),這一項(xiàng)銀行利息要繳回給財(cái)政局,請問收到銀行利息應(yīng)該怎么入賬
老師現(xiàn)金流量表如何編制,現(xiàn)金流量表的余額等于貨幣資金嗎??
老師,您好!二手車銷售發(fā)票稅額是0,那報(bào)增值稅的時候稅額怎么計(jì)算的?
如何查詢社保繳納明細(xì)
老師,包工頭注冊了個體戶,可以直接把勞務(wù)分包款轉(zhuǎn)包工頭個人卡嗎
借營業(yè)外收入,貸主營業(yè)務(wù)收入嗎?
貸營業(yè)外收入 負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入
老師,9月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候,主營業(yè)務(wù)收入科目結(jié)轉(zhuǎn)錯誤,該如何調(diào)整,有筆費(fèi)用應(yīng)該做營業(yè)外支出的,做到主營業(yè)務(wù)收入了,剛才寫錯了
一樣的做賬思路。在什么方向發(fā)生,就直接沖
借營業(yè)外支出,貸主營業(yè)務(wù)收入?
是的,就是那樣處理就是