你好,這個是沒問題,可以彌補(bǔ)虧損
盈余公積補(bǔ)虧時(shí):會計(jì)分錄如下 借:盈余公積 貸:利潤分配-盈余公積補(bǔ)虧 借:利潤分配-盈余公積補(bǔ)虧 貸:利潤分配-未分配利潤 是借貸兩方的利潤分配-盈余公積補(bǔ)虧的相抵后的差 額(借方余額)則結(jié)轉(zhuǎn)到貸方的利潤分配未分配利潤 是這個意思嗎,還是貸方的補(bǔ)虧結(jié)轉(zhuǎn)到借方的補(bǔ)虧,再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
20年計(jì)提了盈余公積借 :利潤分配–提取法定盈余公積 貸盈余公積–法定盈余公積 可是年末為結(jié)轉(zhuǎn)。借;利潤分配——未分配利潤,貸;利潤分配——提取法定盈余公積 這個22年 怎么補(bǔ)
老師 年末 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 到利潤分配是這樣嗎? 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 借:利潤分配——提取法定盈余公積 貸:盈余公積——法定盈余公積 借:利潤分配——未分配利潤 貸:利潤分配——提取法定盈余公積 盈余公積也是利潤分配下的明細(xì)科目,提取盈余公積減少未分配利潤。 未分配利潤和盈余公積都是留存收益,是股東可分配的利潤。
44【單選題】經(jīng)股東大會批準(zhǔn),某公司以法定盈余公積彌補(bǔ)當(dāng)年虧損80000元不考慮其他因素,下列各項(xiàng)中,該公司彌補(bǔ)虧損的會計(jì)處理正確的是()(2020年)A.借:盈余公積一法定盈余公積80000貸:本年利潤80000B.借:盈余公積一法定盈余公積80000貸:利潤分配一盈余公積補(bǔ)虧80000C.借:利潤分配一盈余公積補(bǔ)虧80000貸:盈余公積一法定盈余公積80000D.借:利潤分配一未分配利潤80000貸:盈余公積一法定盈余公積80000
老師,用提取的法定公積金彌補(bǔ)虧損,如何做賬務(wù)處理?借:未分配利潤貸:利潤分配-提取法定盈余公積
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對應(yīng)的會計(jì)等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計(jì)折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實(shí)繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險(xiǎn)。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時(shí)每個月也有工資5千以內(nèi),有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
微信掃碼加老師開通會員
這19萬的還需要計(jì)提法定盈余公積不
這個該計(jì)提還是需要計(jì)提的?
公司為股東,股份由自然人轉(zhuǎn)讓所得,有實(shí)繳部分,未涉及付款,這個分錄要怎么做呢
沒太明白您這個是什么業(yè)務(wù)呀?
有一家公司的股東是我們公司,之前是自然人轉(zhuǎn)讓過來的,轉(zhuǎn)讓表上顯示有實(shí)繳資本金額
對呀,那就說明對方已經(jīng)實(shí)際出資了
針對實(shí)際出資這部分應(yīng)該是要轉(zhuǎn)入公司名下對吧,這部分會計(jì)分錄怎么做
你們這個錢是直接轉(zhuǎn)到公司了,還是轉(zhuǎn)給對方了
股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同價(jià)格有顯示,實(shí)收資本是10萬,轉(zhuǎn)讓價(jià)款5萬
款項(xiàng)未支付,這個賬務(wù)分錄怎么處理
借長期股權(quán)投資 10 貸銀行存款 5 其他應(yīng)付款5
轉(zhuǎn)讓價(jià)款只有5萬
這個是你們收到的錢,對嗎?
我們需要給對方付款5萬 借:長期股權(quán)投資10 貸:銀行存款 5萬 投資收益5萬
那沒有問題,就是這么做賬了
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!