您好,2023年12月計提成本嘛,1月收到發(fā)票再沖回這個計提分錄,按發(fā)票做正確分錄就可以了 有政策的 企業(yè)成本費(fèi)用稅前扣除的憑證問題(公告[2011]第34號> ·企業(yè)當(dāng)年度實際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用,由于各種原因未能及時取得該成本、費(fèi)用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時,可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算,在匯算清繳時,應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。
老師您好,請教一個問題,我們公司2020年11月和12月是小規(guī)模納稅人,購進(jìn)貨物發(fā)票未回,當(dāng)月已經(jīng)銷售完,也按銷售額交了稅。但不知道怎么入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本?2021年2月份發(fā)票可能才開得回來,如果對方開了發(fā)票回來,我又應(yīng)該如何做賬?從2021年1月份我們公司已經(jīng)變成了一般納稅人。麻煩老師指點一下!
進(jìn)貨熱水壺2020年12月份付的貨款,供貨商當(dāng)月沒有給開發(fā)票,我們公司1月 2月份都有銷項銷售,直到到3月份供貨商才給開進(jìn)項發(fā)票,記賬時怎么結(jié)轉(zhuǎn)1月2月份的成本呢?
老師我們是商貿(mào)企業(yè)2022年8月開出的銷售發(fā)票,可是供貨商未給我們開來進(jìn)項發(fā)票,然后8月份我就暫估的商品入賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后12月份供應(yīng)商給我們開來了進(jìn)項發(fā)票,我沖紅8月份暫估的商品,那么成本這塊我在12月份還沖紅嗎
老師您好!2022年10-12分開具的普通發(fā)票,2023年1月份才來報銷。財務(wù)報表2022年已經(jīng)結(jié)賬。請問,我在1月份收到去年的發(fā)票時,該怎樣做賬務(wù)處理呢?
老師,12月我們單位開出去了銷項發(fā)票,如果進(jìn)項發(fā)票這個月沒有開回來怎么辦,如果在2024年開回來行不行
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
意思就是 我12月份先按發(fā)票暫估入賬,成本也可以正常結(jié)轉(zhuǎn)。然后1月份回來了發(fā)票,再把之前的紅沖了,按正確的做到1月份是吧?
您好,是的呢,就是這么操作的哦,無風(fēng)險,政策在呢