你好,如果你按月折舊的話,需要正常交所得稅嗎?
老師,如果想固定資產加速折舊的話,一次性計入費用的會計分錄是:借管理費用貸累計折舊嗎?還是會計上正常折舊,完了填企業所得稅表的時候填加速折舊表呢?
老師,我單位18年購買固定資產沒有提折舊.在當期一次抵扣了,后來稅務局不讓抵扣,于12月固定資產恢復折舊,并確認了遞延所得稅負債,借,所得稅費用, 貸,遞延所得稅負債,之后分期轉回, 2019年12月,當年有盈利作分錄, 借,遞延所得稅負債 貸,應交稅費所得稅, 今年公司虧損12月份遞延所得稅負債如何處理呢?怎么寫分錄,謝謝
某企業于2018年12月31日購入某項機器設備,會計上采用直線法計提折舊,稅法規定允許采用加速折舊,其取得成本為200萬元,使用年限為10年,凈殘值為零,計稅時按雙倍余額遞減法計提折舊。不考慮中期報告的影響。該企業適用的所得稅稅率為25%。1.2019年12月31日,應該編制的會計分錄正確的是?A貸所得稅費用5000 B.貸遞延所得稅負債50000 c 借所得稅費用50000 D借遞延所得稅資產50000 2.2019年12月31日,這筆業務發生反映的是應納稅暫時性差異 (判斷)3.2019年12月31日 該筆業務的應確認遞延所得稅負債金額是
老師,上年用了固定資產500萬一次性折舊政策,今年納稅調增,第四季度做了分錄 借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負債 ,老師那第四季度企業所得稅主表里這個所得稅費用要填進去嗎
老師今年買的汽車一次性折舊怎么記會計分錄 是正常計提 12月借所得稅費用 貸遞延所得稅負債嗎 12月季度在企業所得稅在加速折舊提現
老師代賬公司做外賬,我們從來沒有從公戶發過工資,他們做賬是不是把工資發放這快做到貸其他應付款老板了
用友軟件輸出后,繼續做賬好的話,還需要引入一次嗎,還是在原來的基礎上繼續做
小規模納稅人,汽修行業,采購商品直接用于客戶的汽車,請問怎么做分錄?是做兩筆分錄嗎?
老師好,收到的過路費票都能抵扣嗎
老師,那核定的是季度9萬一直按9萬報可以嗎?實際收入都40多萬了,我們之前有一個個體就是按核定9萬報的,結果稅務稽查讓我們自查還補交了2萬的稅呢
金蝶軟件在哪里進行反結賬?
老師,想請教一下,我們農民工一個月工資8000然后每天工作11個小時,8小時的工資算基本工資,剩下的3小時算加班工資,一個月固定上27天,麻煩問一下,日工資,加班和基本工資各是多少
老師我們這邊核定的也要自己申報啊?核定的是3萬,但我們開票才2萬,實際收入十幾萬了,我按多少申報啊,按2萬申報可以嗎
雇主責任險計入什么部門呀
公司注冊資金沒到位,2021年至2023年所得稅匯算清繳時貸款利息(取得發票)沒有調增,請問24年做匯算清繳時可不可以按21-24年貸款利息合計數進行調增申報?