你好,他在你單位繳納社保,簽訂勞動合同的,按照工資薪金,如果你們簽訂的是勞務合同,對方在其他的公司有社保的情況下,你可以按照工資,也不需要開發票,其他的需要。
我們單位的員工崗位外包出去,但是整個業務流視為項目外包,開技術服務費發票。這個確認收入的時候,需要結轉成本嗎?這些員工的薪資分兩半發的,一半做薪資,一半通過個體工商戶形式發給他們,他們給我們開技術服務費的發票。怎么結轉成本
老師,請問,個人承包了我公司一個工程類的技術服務合同,我開給總包公司發票是:信息技術服務*技術服務費,現在對方要結款,他就找了一個設計公司的開了普通發票給我,開的發票內容是:現代服務*技術服務費,這樣能行嗎?
我們公司需要請一個退休人員進行技術指導、請問是給他發工資還是他給我們提供勞務費發票或者技術服務費發票?
我們聘請了一個技術專家,1萬一個月,是以發工資形式還是開技術服務費形式給他?他要不要開票進來?
老師您好,我今年收到了十幾萬的技術咨詢費。但我們請了專家。付專家的費用。要求專家開什么票過來?還是發工資的形式。
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
哪種方式更省稅?
你好,工資薪金最少。