建議算到今年的哈 同學
老師,我想問一下,我們有一個供應商一直我們都是預付賬款,然后現(xiàn)在有一筆供應商的返利,我們已經(jīng)開票還沒收到款,那這筆錢應該記預付增加還是記到應收啊?
請問一下,我們是做工程的,我們是 甲方。 我們對工程 付款 每次只付 產(chǎn)值的7成,還有3成是質(zhì)保金,通常都是完工一兩年之后才會付的。 供應商給我們開票 也是 只開付款的7成,還有3成的產(chǎn)值暫時不開票給我們的,等到一兩年后我們要給他們安排付款的時候供應商才會開票過來。 那么,我們做賬時,沒收到發(fā)票也沒付錢的那3成 要不要做進賬里的 ? 還是說 ,等到要給供應商付那3成的時候,收到供應商開的發(fā)票之后,才入賬 應付賬款30% 呀?
老師請問,我們有個供應商已經(jīng)注銷了,但是公司還差他們點材料尾款未付,而且他們也沒開發(fā)票過來。想請問這種情況我們該如何付這筆款給他們呢?供應商法人可以去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?
老師?我們公司是小規(guī)模,去年12月份的收入,已經(jīng)做了成本,但沒有給供應商開票,今年開的話,是按現(xiàn)在的1%,還是按去年的免稅呢?
老師你好,我想問一下我司未付3月份的款給供應商,但是有沒有義務(wù)要求供應商先開票給我們
清賈蘋果老師回答,其他人誤接,否則差評!!環(huán)保稅怎么做賬
匯算清繳中《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》,是不是不管有沒有稅會差異都要填寫?
老師,退稅時顯示應納稅所得額繼續(xù)操作會怎么樣
親,退稅時顯示應納稅親,退稅時顯示應納稅所得額還要繼續(xù)操作嗎
老板買的茶葉、計入什么費用
你好老師,單位出租了一個辦公室開了5%稅率的發(fā)票,這個要繳稅嗎?還是超過30萬才交稅,是小規(guī)模
請問保險賠償怎么做賬
請賈蘋果老師回答,其他人勿接否則差評!!我們月末可以自己做重分類嗎?
2022年,小規(guī)模增值稅也是3%減按1%嗎
請問老師利潤表本季度利潤總額是盈利的,以前有虧損,這個季度需要計提所得稅嗎?
可以算到去年不呢
也可以啊? 你可以暫估成本? ?算到去年? 來了發(fā)票再沖暫估成本哈
好的謝謝老師啦
如果對我服務(wù)滿意的話 可以給我一個五星好評哦