可以的,可以這么做的,這個是以前月份的嗎?屬于以前月份的成本費用可以啊。
老師,咨詢個問題:建安業,20年年底,暫估成本,分錄:借主營業務成本 (不含稅的)貸應付賬款。 21年匯算清繳前,收回發票并付款,按照正常分錄記賬了,沖回分錄直接寫了:借利潤分配未分配利潤(負數)貸應付賬款(負數)。小企業會計準則,這樣可以么?
老師,就是這邊我們去年買茅臺酒和茶葉對方一直不開票給我們,然后 我們賬上預付賬款又掛有64880元,審計發詢證函,他們回復不符,就是沒有把發票拿回來,相當于就是我們買了酒茶葉沒發票,審計喊我們處理為業務招待費,入庫出庫處理,這個沒得發票怎樣處理,才能把預付賬款上面不掛他們賬呀,
老師,我們有去年房租是今年付款,但是也要計提到去年處理,計提到去年處理,應該怎樣處理,借,未分配利潤57600,貸,預付賬款我們都覺得我今年付款沒收到發票,就一起掛在今年的預付賬款,發票來了沖預付賬款,但是現在審計要調整是去年要今年處理,我也不是很懂這個,還涉及企業所得稅
老師您好,我們采購時會預付一部分款項,這些款項會記入預付科目,但是采購的設備太多,科目累計金額太高,現在就是一直想讓采購拿票回來,發票過賬,然后把預付款的科目沖銷掉,這樣子會有什么不良影響嗎,現在的做法都是在付尾款的時候才拿發票回來,可是預付款和付尾款之前的間隔太長,這樣會導致賬一直掛著,也不好
老師,今年7月份,我們付了一筆物業費,沒有收到發票 賬務處理是這樣的 借:預付賬款-物業費 貸:銀存 現在已經確定這個發票回不來了 這筆業務就這樣放著不管就行,還是要做另外的賬務處理呢?
那我們勞務公司把純勞務外包,然后機械油料等都是我們自己承擔,這種用一般計稅是不是好一點,因為我們開出的是9的專票,機械油料等是13的稅率,而且包工頭也可以給我們開1的專票
老師像工程機械用油的稅率是多少,是不是13%
老師如果是甲供材選擇差額比較好,如果是自己采購材料是不是一般計稅劃算
老師及有一般計稅又有簡易計稅差額納稅好麻煩,還得分攤,還得進項轉出,頭都大了
老師,一般納稅人及有簡易計稅項目又有一般計稅項目的,但管理費用分不了那么明細,確認不到那個項目,可以都抵扣嗎
老師,建筑公司項目發生的伙食費直接坐到工程施工的間接費用里,我想問一下,匯算清繳要不要納稅調整
員工衛生合格獎勵50元 應該怎么做賬 每周都有
老師,自然人法人是國內的,投資的公司是內資企業,自然人法人是國外的,投資的公司是外資企業嗎
老師,餐飲公司4月份收到裝修費發票11萬,該怎么寫分錄?要分攤嗎?請教
老師您好: 年報企業所得稅匯算中期間費用:財務費用中利息支出填在哪里?
有一些還是2022年的,今年一年也沒有回來發票呢,我一直沒有給做費用
你好,跨年的可以可以這么做的,你沒多抵扣所得稅,沒有風險,沒有影響。