你好,這個不用紅沖的。直接勾選抵扣
老師,對方開過來一張專用發(fā)票,我公司沒有抵扣,但是入了去年的賬了,現(xiàn)在需要對方紅沖重新開,我們需要給他退票嗎?
老師你好,請問一般納稅人21年開的58萬專票,對方?jīng)]有抵扣,我們現(xiàn)在可以沖紅重新開具發(fā)票嗎?
老師,就是今年4月份收到一張專票100萬,然后供應商說重新簽合同,讓我們把發(fā)票開紅字信息表,他們把正確的發(fā)票開給我們。然后我10月份開了紅字信息表,如果他們不在10月份把正確的發(fā)票開給我們,對稅會有什么影響嗎?因為會計說,這個月沖紅,就要這個月開票給我們
老師,我公司去年給甲方開了10萬元面值一張的發(fā)票,合計75萬元,由于甲方后面公司名稱有變化,今天說發(fā)票抵扣不了,得換票,讓我們重開,21年的發(fā)票,我現(xiàn)在怎么操作,紅沖嗎
老師,我們21年4月開出去的400萬發(fā)票對方忘記抵扣現(xiàn)在想讓我們紅沖重新開,我們公司今年一年銷售額只有500萬,請問我們在最后兩天幫他紅沖重新開的話會對我們公司有什么影響?
老師稅控盤減免的分錄如何做 管理費用到減免
年中接賬如何錄入科目余額,未分配利潤借方
規(guī)上企業(yè)是什么意思啊?
老師下午好!我公司采購了一批辦公電腦,單臺價格2000多,合計總價不到到2W,可以直接入當期費用嗎
我的材料錢是170賣7元一個成本怎么算
香煙不是出售的,只能做招待費嗎
你好老師,業(yè)務員幫公司銷售產(chǎn)品,他賣給客戶,公司按折扣收業(yè)務的錢,客戶欠業(yè)務的錢,這些要怎么做分錄啊
2023年12月10號開具了兩張增值稅發(fā)票,銷售蘆葦包然后2023年12月18號個體工商戶注銷,后發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具單價錯誤后恢復服務登記,2023年12月28號對開錯的兩張發(fā)票,開具了紅字發(fā)票,然后2024年1月份開具了正確單價的兩張藍字發(fā)票,請問這兩張藍字發(fā)票在個人所得稅上應計入哪個稅款所屬期,或者說應該具體如何處理?(這個個體工商戶23年為定期定額征收,24年為查賬征收)
老師,同一個商品,售賣單價不同,我怎么算平均單價
請問一件代發(fā)商品何時確認收入繳納增值稅
21年4月的,現(xiàn)在23年12月
可以直接勾選的,20年起就沒有抵扣期限了
那如果紅沖在開呢?對我們公司有沒有影響?
明明就可以正常使用了,為啥還要再開呢?
對方現(xiàn)在又說時間長不能入賬了,要求重開呢
簡直就是個笑話,他有點會計常識不?成本費用是21年的,你開23年的發(fā)票就做23了?還不是一樣要重新做21年的報表,重新匯算