最好是一一對應的哈 同學
老師:2020年6月份我們從一個藥店進貨,然后她們開了發票給我們,2020年11月份現在有藥品要退回她們,她們要求我們把發票找出來給回她們,我們都已經做賬了,這樣可以給回她們嗎?又不是全部貨退,一部分,她們說重新開發票給我們
老師,對方之前我們給他們開的發票是5萬塊,給我們轉了45000塊,還差5000塊沒給我們,對方財務說她再給5000塊給我們,那這五千塊的現金我們要不要叫他們開具一張收據,還是怎么做比較合理
老師 我們是裝飾公司 對方把錢轉到我們公戶了 一直沒開票 給他們,現在他們又不要票了 要我們把錢退換給他們 我們可以退給他嗎
我們給對方開專票,對方已經勾選了,才發現她們要的是普票,現在對方公司拿了一張(開具紅字增值稅專用發票信息表)來給我們公司叫我們給他們紅沖了這張發票,我們應該怎么操作?原發票需要拿回來不?
老師,對方公司要轉41000給我們公司,我們已經開票給他們了,我們又需要轉給她們48000,她們不開票給我們,現在對方是說她們不給我們轉那41000了,直接從48000里抵扣,我們再轉7000給她們,這種情況怎么做賬
你好,老師,我非盈利性機構用小規模納稅人的方法做了三年的賬,現在民政局那邊要求要做非盈利性機構的賬務處理,如果我要做非盈利性的賬務處理的話,我要怎么才能把我的賬導入在非盈利性小規模納稅里面?是不是要重新作賬呢?
老師,請問一下建筑工程類的期末怎么結轉呢?為什么我看的工程施工都不結轉?
老師你好,請問勞務分包合同屬于建設工程合同還是買賣合同?
老師,我們合同簽訂的是香港公司,付款也是香港公司,貨物目的地是馬來西亞,報關單上面的境外收貨人寫馬來西亞的收貨人,貿易國別寫的是香港,可以正常退稅吧?
老師好,我想咨詢一下酒店自助餐的成本要怎么核算?
老師我們這個公司有問題,我開發票以后會受影響嗎
你好!老師,我想咨詢下這邊有一個小規模公司,客戶個人在網店買的貨物金額很小需要開普通發票,可以公對私嗎?
老師,我暫估了a產品數量1,金額28318.58元,并結轉成本了,但是現在拿回來的發票數量1,金額是18587.61元,所以我只能沖回暫估18587.61元,但是當時我暫估了28318.58元多結轉了成本,差額怎么調整呢
樸老師接,舉個例子,一個手冊進料是10000千克,最后這個手冊出完,下腳料也就1000千克,最后交一點增值稅和關稅。是不是進料這10000千克全部領完就可以,全部結轉成本就可以。至于下腳料也從來不銷售直接扔掉了,這個就不需要上賬了吧。
老師您好,如果購車發票開了,可以作廢么,需要交稅么
如果是這種情況需要怎么做賬呢
只能先把之前的紅沖? 也可以把這2筆分錄放在一起做
兩筆分錄放在一起 具體需要怎么做呢
就是放在一個記賬憑證里面? 要不后續后面的人也會看不懂的
老師,我的意思是具體的分錄要怎么做
借:其他應收款? 貸:銀行存款
金額是多少呢
借:其他應收款? 7000? 貸:銀行存款7000
老師,能麻煩再解釋一下為什么是這樣寫分錄嗎
同學? 你這個情況其實分錄就是涉及到其他應收應付? ?應收應付的往來哈? 也沒有什么訣竅哈? 我們都再看看
借:應收賬款41000,貸:主營收入 41000 借:管理費用或者其他科目 48000 貸:應收賬款 41000, 銀行存款7000 這樣做對嗎
是的? 要把2件事情套在一起做分錄的哈
但是不能理解為什么借方是其他應收款7000
因為我寫的分錄是分開寫的情況哈? ?
好的 謝謝老師
如果對我服務滿意的話? 可以給我一個五星好評哦