你好 借款 用銀行回單來做就可以 借銀行存款貸其他應付款你
老師,你好!去年底公司收到一筆2020年超市租金收入轉入個人賬戶10萬元,未轉入公司賬戶,對方也未要求開票。但今年4月份疫情他們超市想申請商務局拿補貼,要求我們公司補開票材料。公司就在今年4月30日開票給了,做了現金收入,但是出納忘記沒有把這筆款收入存入公司賬號。現在才想起來,什么辦呀?都隔了幾個月了,如果現在以現金的形式把這筆款存入公司賬戶,還來得及嗎?開票員會有什么風險呀?
老師,如果公司賬戶被凍結了。我們在凍結之前把賬上的錢全部轉入我們的股東單位(上級),以后的費用都由他們來代付可以吧?可行的話代付的時候需要一些什么手續呢? 還有,那我們之前差旅報銷都是現金報銷。以后我們的費用報銷這塊怎么辦呢?
老師你好,我們是景區,就是有一個單位去年打了一筆錢30000到我們公司,當時備注的補助然后我直接計入營業外收入了,這個月老板說這30000是該單位存在我們賬戶要買農產品的錢,已經從公司賬戶打還給對方了,接著對方因為買了我們公司產品馬上又打了一筆20000貨款到賬,這個要分別怎么入賬呀?我之前做錯的賬怎么調呢?
我們是酒店行業,每天收到得現金需要存入銀行,我們一直是在一個銀行賬戶里轉入每天存的錢,就是不需要每天去存錢,但是因為一些原因,這筆錢提前打入我們對公賬戶里了,就是以后我們收得現金不用去存,也不用每天轉入銀行存款了。這筆錢我該怎么處理呢?收到錢時的分錄該怎么做呢?
老師,我們公司之前開戶行由于地址太遠了所以注銷了,又在附近重新開了一個公戶,公司名稱什么的都沒改變,之前那個公戶卡里的錢存到現在這個新開的公戶里,現在新開的這個公戶這筆錢要怎么做賬,借什么,貸什么
老師,您好,2024年度的企業所得稅匯算清繳已申報完畢,并已繳納稅款但是稅務局又讓我補繳了去年的一整年的工會經費,請問我現在還需要調整24年度的企業所得稅表嗎?申請退稅還是說把這筆工會經費放到二五年當作25年的費用
老師,工商年報時,繳費基數和繳費金額,是合計單位承擔部分,還是把個人承擔部分也算在內呢
老師這個合同多少金額為準,我要怎么做賬?賣一臺新機,收到一臺舊機器
如果想把報表里所有者權益的數額調高,能怎么操作
老師 這張表上145075.85.28是我24年可以一次性扣除的固定資產的原值 36269.64是我24年10——12月三個月的折舊 那我現在想選擇一次性扣除 從這張表上哪里體現出來我1450785.28-36269.64是我可以加計扣除的呢
老師,職工吃飯的餐費可以入福利費嗎
請問老師小規模企業減免的增值稅金額需要做賬嗎?具體分錄是什么?
小規模建筑工程公司開票稅率是多少?
老師,500要以下一次性扣除的固定資產分錄怎么做?
基金會可以向另外的基金會捐贈嗎
收入和報銷都用銀行回單做賬就可以是吧
好,這個不做收入,就做借款,然后再還錢給你。
好的謝謝
那我想再問一下,我們單位因為一個工作找了個臨時工,簽了一個臨時用工協議,臨時用工期限是一個周,這種報他的錢應該是按工資薪金代扣個稅還是走勞務報酬代扣個稅啊
不用客氣,工作愉快。
他這種報銷的時候是不是只把臨時用工協議附上就可以了,不需要發票了吧
臨時工的,需要發票才可以稅前扣除,如果500以內的,對方開收據,備注好個人名字、身份證號、支出金額、支出項目,你申報了個稅也可以。
這個臨時工他不給提供發票,這種情況怎么辦呢,這樣用協議入賬不可以的嘛
可以做賬。但是不允許抵扣所得稅的。
哦哦好的,那他這種應該按勞務報酬扣個稅還是工資薪金扣個稅
勞務報酬按照這個來的。
好的謝謝您,那我們單位的收入就應該借銀行存款貸營業收入,然后支出成本的時候就是借營業成本貸銀行存款是吧
沒有考慮增值稅的是這么做的。
那年底轉入利潤怎么做賬啊
借本年利潤,貸利潤,分配未分配利潤。
那如果考慮增值稅怎么做呀
借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費、應交增值稅。
哦哦好的,那單位年底結余結轉怎么記賬呀
你好,年結賬不就寫了?