去年的做了成本費用的嗎?如果是的話,借利潤分配未分配利潤,應交稅費,應交增值稅進項,貸應付賬款。
老師,我上月開了兩張發票,但是做賬是做到一個憑證里面的,現在是這個月沖紅了其中一張,又重新開了一張金額少的,這樣我應該怎么入賬
老師好!去年的房租發票其中一張讓房東沖紅了!然后今年又重新開了一張,金額不變,就是分成兩張開了。那現在我收到重新開的發票咋做賬呢?
老師,紅沖了一張2月的發票,然后又重新開了一張,2月的賬務已經做了,那現在怎么做賬,是把開了票的做賬,然后紅沖的再做成調多少號憑證,還是說直接這筆就不用做了,重新開的個紅沖的抵消了
去年收到一張費用發票。已入賬。今年對方核算是多收我們費用了,今年對方要紅沖重新開。重新開的數額小于去年那張發票,是不是要補交企業所得稅?
老師餐飲行業燃氣改造4000元應該怎么做賬?
老師,2022年1月1日購物固定資產原值:20000元,殘值率5%,應計提折舊4年,月折舊額395.83元,計提到第三年底就賣掉了,還沒有計提完,這怎么處理,賣掉的當月一下子把沒有計提完的金額都計提了嗎?
老師,您好,類似于餐飲行業的案例:材料:肉+辣椒+調料生成【尖椒回鍋肉】這個產品,公司做系統集成工程,貨物:投影機、中控電腦、投影幕、線合成一個【投影系統】,這個需要如何做賬?
會所買一個1500塊的立麥呢,記入什么費用,可以記入主營業務成本嗎
老師,公司帶括號有什么講究呢嗎,可以的嗎
老師給我算下這兩個數?謝謝
老師,這個月補了去年的收入,已經更正了去年12月份的增值稅申報表,交了增值稅,賬上是這個月借:應收賬款貸::以前年度損益調整應交稅費——應交增值稅,還需要調整其他報表嗎?
有限合伙的法定代表人一定是自然人嗎,不可以是有限公司吧
老師你好,掛車車船稅是享受減半政策吧,為什么電子稅務局申報的時候不顯示減半呢
老師好,下載章程去哪個網站
去年的做了,那張發票紅沖了!得進項稅轉出吧!
對的,是的,你上面問的是重新開的發票怎么做?我只回復的正數發票呀?
那老師能不能再講下沖紅的發票咋做?
借應付賬款,貸利潤分配未分配利潤、應交稅費、應交得得稅進項轉出。
那能不能只做一筆進項稅的,沖紅做借應交稅費進項稅轉出100借銀行存款—100 現在收到發票借應交稅費進項稅100貸銀行存款100
你好,銀行存款退錢了,收錢了嗎?
沒有……老師看這是之前會計去年做的分錄
銀行房款改稱應付賬款。
那按老師講的分錄應付賬款二級科目我得重新設,之前沒有用過
那也得設置,反正銀行存款就是不行。
好吧!謝謝老師!我想設預付賬款可以嗎?因為這個月預付了明年的一部分房租,直接都用預付賬款—房東,可以嗎?
可以的,只要是我來科目就行。
好的謝謝老師耐心解答!
不用客氣,工作愉快。