明年你下載更新就是了哈
你好,請問下我司員工自己在個稅app里填了專項附加,我這邊登錄報稅系統,在專項附加采集那里點更新是不是就能查到,如果沒有查到是不是沒填對
請問專項附加扣除每年只能提交一次嗎 ,是不是職工自己可以在個稅app里面填報啊,每個月都可以變化嗎?
請問老師,員工是不是在手機下載個稅APP填寫 專項扣除資料跟專項附加扣除,我們在申報個人所得稅的扣繳端就可以下載到她們填寫的數據?
請問專項附加扣除3600元一年,是一次性扣除的,我上個月已經在個稅申報里填了,這個月是不是就不能填報了?只能一次對吧?系統盡管跳出來,也不能填了對嗎
老師,請問現在是不是在填個稅專項附加扣除嗎,那是不是自己在個稅APP上填好后,就可以不用管了,明年能不能退稅是不是申報客戶端會提醒我們
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎