你好,主要是根據人員來劃分的
老師好,第一個問題行政買的紅酒計入什么二級科目?第二個問題業務出差到北京,請了客戶其他人吃飯是計入業務費還是差旅費?第三個問題李某出差,由陳某報銷,這費用是歸計入李某部門費用嗎?
2020年12月1日,查賬人員在審查B公司“其他應收款”明細賬時,發現一筆上年結轉的應收王一的暫借差旅費5000元,查閱相關資料時,發現借款時間是2019年1月20日,憑證為現金付#20號,金額為5000元,憑證記錄顯示為暫借王一桂林差旅費,并有部門領導的簽字。查賬人員詢問會計主管時,會計主管以忘記此事為由解釋,在徐聞部門負責人時,反饋并沒有派王一去桂林出差,并核對了筆記,與該部門領導的簽字有差異。經再次與會計主管核實,王一與會計主管是親戚關系,最后關平承認借用公款5000元用于個人開辦的小超市。處理:公司要求王一返還挪用的5000元,并處罰1000元。 應如何做會計調整分錄?
老師,你好!1.像工程部用電腦維修應該做管理費用還是做制造費用呢?2.還有像總工程師(既管生產、又管廠里的所有事情,這樣的人員經常出差,這樣我應該做銷售費用--差旅費還是做管理費用--差旅費怎么做更適合呢?
老師,你好。想問一下,如果是銷售人員談業務出差的差旅費就是酒店、交通費也算是業務招待費計算的項目嗎?就是屬于收入0.5%或發生額60%孰低計量的部分,還是說像可以管理費用一樣可以在企業所得稅的時候全額計算費用扣除不用調增?
老師, 如果辦公室人員幫忙購買了事業部需要用到的指示牌, 這個算管理費用還是銷售費用呢?應該是看哪個部門使用的費用是嗎?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?