同學你好 對的 不用調增的 異地差旅費的不用調增
某企業為居民企業,2021年發生經營業務如下:1、取得產品銷售收入4000萬元;2、發生產品銷售成本2600萬元;會計利潤總額80萬元。3、發生銷售費用770萬元(其中廣告費650萬元);管理費用480萬元(其中業務招待費25萬元);財務費用60萬元;4、銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元);5、營業外收入80萬元,營業外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區捐款30萬元,支付稅收滯納金6萬元);6、計入成本、費用中的實發工資總額200萬元、撥繳職工工會經費5萬元、發生職工福利費31萬元、發生職工教育經費7萬元。要求:1、廣告費的扣除標準2、業務招待費的扣除標準①:扣除標準②業務招待費應調增所得額=3、捐贈支出應調增所得額=4、工會經費應調增所得額=5、職工福利費應調增所得額=6、職工教育經費是否可以稅前全額扣除,稅收滯納金是否可以稅前全額扣除,原因是什么。老師都不太會幫我做一下可以嗎
某企業為屬民納稅人企業,2021年經營業務如下,銷售收入25000000元,銷售成本11000000元。發生的銷售費用6700000元,管理費用4800000元(其中業務相待費1500元)、財務費用600000元;稅金及附加400000元,營業外收入700000元;營業外支出500000元(其中支付稅收滯納金60000元).業務招待費中,按稅法規定允許扣除的僉額為90000元,企業所得稅率25%,其他事項與稅法規定的一致。要求:1.按會計口徑計算營業利潤、利潤總額。2.計算起支的業務招待費金額3.判斷稅收清納金是否可以稅前扣除,4計算應納稅所得顛和應繳納的企業所得稅額5編制確認所得稅的會計分錄。
甲公司2023年預計全年銷售收入為1.5個億,本年業務招待費預計為50--400萬.請問該公司業務招待費最優發生額是多少?并通過計算當業務招待費取不同值時企業所得稅情況進行驗證。填寫驗證情況表。 (1)請計算業務招待費最優值。(1分) (2)請填寫下表,其中方案二為最優值。(6分)--直接在第二空按順序寫上。 201 20 方案一 方案二 方案三 方案四 業務招待費 50 (1) 200 400 納稅調整增加額 (2) (4) 企業所得稅增加額 (6) (7) (8) (9) 企業所得稅增加額/業務招待費% (10) (11) (12) (13) (3)請談談當業務招待費超過了最優值時,可以通過什么辦法可以既不用承擔較高的所得稅,又不會影響企業的業務。(2分)
2甲公司2023年預計全年銷售收入為1.5個億,本年業務招待費預計為50--400萬請問該公司業務招待費最優發生額是多少?并通過計算當業務招待費取不同值時企業所得稅情況進行驗證。填寫驗證情況表。(1)請計算業務招待費最優值。(1分)(2)請填寫下表,其中方案二為最優值。(6分)--直接在第二空按順序寫上。方案一方案二方案三方案四業務招待費50(1)200400納稅調整增加額(2)(4)(5)企業所得稅增加額(6)(7)(8)(9)企業所得稅增加額/業務招(10)(11)(12)(13)待費%(3)請談談當業務招待費超過了最優值時,可以通過什么辦法可以既不用承擔較高的所得稅,又不會影響企業的業務。(2分)(9.0分)
2甲公司2023年預計全年銷售收入為1.5個億,本年業務招待費預計為50--400萬請問該公司業務招待費最優發生額是多少?并通過計算當業務招待費取不同值時企業所得稅情況進行驗證。填寫驗證情況表。(1)請計算業務招待費最優值。(1分)(2)請填寫下表,其中方案二為最優值。(6分)--直接在第二空按順序寫上。方案一方案二方案三方案四業務招待費50(1)200400納稅調整增加額(2)(4)(5)企業所得稅增加額(6)(7)(8)(9)企業所得稅增加額/業務招(10)(11)(12)(13)待費%(3)請談談當業務招待費超過了最優值時,可以通過什么辦法可以既不用承擔較高的所得稅,又不會影響企業的業務。(2分)(9.0分)
公司有三個分公司,今天客戶轉錢到其中一個對公賬戶,但轉的不對,還不能給客戶退回去,屬于公司的主營業務收入,兩個公司分別怎么做賬?
老師那根據開出差額征收全額發票的扣除額做,借應交增值稅銷項抵減貸主營業務成本的時候,摘要寫什么
老師,辭退賠償金要交稅嗎?公司需要代扣代繳嗎
您好老師,我想問一下有自己做的財務報表電子表模板嗎?
老師,離職當月工資兩千,辭職補償七千,這種要報個稅嗎?報的話按哪個金額報?怎么操作
老師差額征收,先取得分包發票,全額做了成本,然后取得扣稅憑證的時候再做借應交增值稅銷項抵減,貸主營業務成本取得扣稅憑證指的是啥是不是根據開出發票的這個扣除額
借:其他綜合收益 貸:其他業務成本 為什么是增加利潤啊
電子稅務局申報表導出: 1稅務局-我要查詢-一戶式查詢-申報信息查詢-可以導出申報表,但是是不是沒有蓋章版,蓋章版在哪里導出; 2另外以前年度所得稅匯算清繳報表在哪里可以導出呢
老師,我們應收客戶100,同時我們還應付客戶60,互相有業務,我們根據差額給客戶開票,還是各自開票
老師,財務報表要求列出每個科目的期末余額明細,這是什么意思,是要資產負債表和利潤表中顯示出2級,3級的余額嗎?
老師,那如果我運貨物的運費是算銷售費用運雜費嗎?
另外像你說的如果是我們本地去稅局的打車費是可以算辦公費用嗎?如果是滴滴的發票的,能不能抵扣啊?
同學你好 這個算運雜費 2.滴滴電子發票可以抵扣