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老師,你好。想問一下,如果是銷售人員談業務出差的差旅費就是酒店、交通費也算是業務招待費計算的項目嗎?就是屬于收入0.5%或發生額60%孰低計量的部分,還是說像可以管理費用一樣可以在企業所得稅的時候全額計算費用扣除不用調增?

2023-07-17 13:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-17 13:45

同學你好 對的 不用調增的 異地差旅費的不用調增

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快賬用戶8371 追問 2023-07-17 17:46

老師,那如果我運貨物的運費是算銷售費用運雜費嗎?

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快賬用戶8371 追問 2023-07-17 17:47

另外像你說的如果是我們本地去稅局的打車費是可以算辦公費用嗎?如果是滴滴的發票的,能不能抵扣啊?

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齊紅老師 解答 2023-07-17 19:04

同學你好 這個算運雜費 2.滴滴電子發票可以抵扣

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同學你好 對的 不用調增的 異地差旅費的不用調增
2023-07-17
同學你好,會計分錄就正常的是多少就是多少,只是在匯算清繳的時候調增納稅就可以了
2021-09-12
招待費正常做管理費用,開辦費匯算性要按發生額的60%稅前扣除。
2024-01-22
您好 解答如下 1 營業利潤=25000000-11000000-6700000-4800000-600000-400000=15000000 利潤總額=1500000%2B700000-500000=1700000
2022-11-27
你好,賬載金額和稅收金額都按照2.6萬元,把要調增的金額寫在第3 列
2022-03-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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