公司最優的業務招待費發生額為15000*0.5%=75萬元 具體的那個表格的
甲企業為居民企業,適用稅率為25%。2019年有關收支情況如下:(1)取得產品銷售收入4000萬元,特許權使用費收入100萬元,國債利息收入50萬元,接受捐贈收入100萬元。(2)業務招待費支出50萬元,廣告費支出500萬元。(3)支付司法機關罰金20萬元,支付給客戶的違約金10萬元。(4)直接向某希望小學捐款100萬元,計提準備金50萬元,未經稅務機關核定。(5)其他可在企業所得稅稅前扣除的成本、費用、稅金合計2000萬元。已知:在計算企業所得稅應納稅所得額時,業務招待費支出按發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5%;廣告費、業務宣傳費支出,不超過當年銷售(營業)收入15%的部分,允許稅前扣除。要求:根據上述資料,分析下列小題。(寫出計算步驟)1、甲企業的各項收入中應計入企業所得稅,應納稅所得額的數額是多少?2,甲企業發生的業務招待費和廣告費允許扣除數額分別是多少?3.計算甲企業二零一九年度企業所得額的應納稅所得額。
甲企業為一家居民企業,本年發生相關經濟業務如下: (1)全年取得產品銷售收入為6000萬元;(2)發生產品銷售成本4000萬元;(3)其他業務收入900萬元;(4)其他業務成本700萬元;(5)取得購買國債的利息收入50萬元;(6)繳納非增值稅稅金及附加400萬元;(7)發生的管理費用800萬元,(其中新技術的研究開發費用為80萬元、業務招待費用90萬元);(8)發生財務費用300萬元;(9)取得直接投資其他居民企業的權益性收益50萬元(已在投資方所在地按25%的稅率繳納了所得稅);(10)取得營業外收入200萬元;(11)發生營業外支出300萬元(其中含公益性捐贈60萬元)。請計算(以萬元作為單位,保留兩位小數點):(1)計算本年度的會計利潤總額;(5分)(2)國債利息收入應調整的所得額;(2分)(3)技術開發費應當調整的所得額;(2分)(4)業務招待費應當調整的所得額;(3分) (5)取得直接投資其他居民企業的權益性收益應調整的所得額(2分)(6)捐贈支出應調整的所得額;(3分)(7)本年度的應納稅所得額;(5分)(8)本年度的應納所得稅稅額。(3分)
甲公司2023年預計全年銷售收入為1.5個億,本年業務招待費預計為50--400萬.請問該公司業務招待費最優發生額是多少?并通過計算當業務招待費取不同值時企業所得稅情況進行驗證。填寫驗證情況表。
甲公司2023年預計全年銷售收入為1.5個億,本年業務招待費預計為50--400萬.請問該公司業務招待費最優發生額是多少?并通過計算當業務招待費取不同值時企業所得稅情況進行驗證。填寫驗證情況表。 (1)請計算業務招待費最優值。(1分) (2)請填寫下表,其中方案二為最優值。(6分)--直接在第二空按順序寫上。 201 20 方案一 方案二 方案三 方案四 業務招待費 50 (1) 200 400 納稅調整增加額 (2) (4) 企業所得稅增加額 (6) (7) (8) (9) 企業所得稅增加額/業務招待費% (10) (11) (12) (13) (3)請談談當業務招待費超過了最優值時,可以通過什么辦法可以既不用承擔較高的所得稅,又不會影響企業的業務。(2分)
2甲公司2023年預計全年銷售收入為1.5個億,本年業務招待費預計為50--400萬請問該公司業務招待費最優發生額是多少?并通過計算當業務招待費取不同值時企業所得稅情況進行驗證。填寫驗證情況表。(1)請計算業務招待費最優值。(1分)(2)請填寫下表,其中方案二為最優值。(6分)--直接在第二空按順序寫上。方案一方案二方案三方案四業務招待費50(1)200400納稅調整增加額(2)(4)(5)企業所得稅增加額(6)(7)(8)(9)企業所得稅增加額/業務招(10)(11)(12)(13)待費%(3)請談談當業務招待費超過了最優值時,可以通過什么辦法可以既不用承擔較高的所得稅,又不會影響企業的業務。(2分)(9.0分)
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務交接,需要交接什么內容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費用,還需要給他們開發票,這個怎么做賬和開發票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進項發票開了13%,只能退9%嗎?認證需要怎么操作?
材料入庫溫控器1997個,排水管1997個。生產領用排水管1500個,溫控器1500個,生產車間耗用排水管10個,期初排水管100個,溫控器200個,期初材料成本差異借方余額4000,發出材料怎么核算?
境內發貨人是出口生產公司。生產銷售單位是供應商。視同自產的可以退稅?
老師你好,賬務交接,個稅的是不是只要登錄密碼就可以了
老師,以前老板有飲料、漢堡、裝修,但老板覺得一個人風險太大了,只留漢堡,老板想要把以前的其他板塊分給其他股東,他分點錢,老板希望表面公平公正,其實背后幫他,但表面不要做得很明顯,老板說要分家算利潤 請問如何分家算?
老師,差額征收差額開票,直接根據開出的發票確認稅額,然后扣除的根據取得的發票直接做成本就可以如果是差額征收全額開票,根據開出發票確認稅額,然后要根據扣除部分做銷項稅額抵減,對嗎